SAVE GmbHLiquidated

12109 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 98225
Previous
Greta Vermögensverwaltungs GmbH
Registered
8/26/2005
Industry
Management activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsVenture capital investment companies
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens.

History

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Management

NameRole
Jan Peters
since 2/25/2009
Managing Director

Financial Report

SAVE GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 31.819,00 0,00
II. Finanzanlagen 100.926,00 50.200,00
132.745,00 50.200,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 31.290,66 0,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
5.206.478,68 0,00
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
2.063.796,32 0,00
davon gegenüber ver-
bundenen Unternehmen
1.137.759,07 0,00
davon mit einer Restlaufzeit
von 1-5 Jahren
1.308.451,89 0,00
davon Forderungen
an Gesellschafter
388.308,33 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
2.490.240,98 12.184,96
7.728.010,32 12.184,96
SUMME Aktiva 7.860.755,32 62.384,96
PASSIVA
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -1.758,79 0,00
III. Jahresüberschuss 7.081.373,08 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 0,00 -1.758,79
buchmäßiges Eigenkapital 7.104.614,29 23.241,21
B. RÜCKSTELLUNGEN 687.194,51 1.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN 68.946,52 37.643,75
davon Forderungen
an Gesellschafter
0,00 12.643,75
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
64.359,21 0,00
davon mit einer Restlaufzeit
von 1-5 Jahren
2.000,00 0,00
davon aus Steuern 3.217,21 0,00
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
-629,90 0,00
SUMME Passiva 7.860.755,32 62.384,96

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wurde nach den Rechnungslegungs - Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH - Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft rechnet gemäß § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften, die hierfür geltenden Vereinfachungsregelungen wurden angewandt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nur bei entgeltlichem Erwerb zu Anschaffungskosten angesetzt. Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der gewöhnlichen Nutzungsdauer gemäß den amtlichen AfA-Tabellen berechnet. Abschreibungen auf Zugänge an abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern, sofern sie selbständig bewertbar und nutzbar sind, werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Bestände werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen bewertet.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Fremdwährungen werden zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet.

II. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2006 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Im Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2006 sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 111.076,68 enthalten. Die wurden durchschnittlöich mit 2,8% verzinst.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Im Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2006 sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Am Bilanzstichtag bestehen Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB in Höhe von Euro 0,00.

Berlin, den 13. März 2007

Geschäftsführer

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