Master Data

Registry
Register court Neuruppin HRB 9019
Registered
10/25/2010
Industry
Media representationPublishing of newspapersPublishing of journals and periodicals
Purpose
Erstellung und Verbreitung eigener Online-Publikationen, Vermarktung eigener und externer Online-Publikationen sowie Erstellung und Umsetzung von Vermarktungskonzepten für bestehende und neue Onlineprojekte.

History

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Management

NameRole
Marcel Torney
since 10/25/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Friedrichstr. 19, 19348 Perleberg
€25,000
100.00%

Financial Report

Matox Media GmbH

Wittenberge

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.033,00 0,00
I. Sachanlagen 1.033,00 0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.033,00 0,00
B. Umlaufvermögen 37.907,17 27.005,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.246,91 9.590,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.087,18 9.102,69
2. sonstige Vermögensgegenstände 1.159,73 488,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.660,26 17.414,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 223,24 303,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.163,41 27.309,33

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.113,60 21.759,07
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.240,93 16.683,64
III. Jahresüberschuss 8.354,53 13.442,71
B. Rückstellungen 4.061,52 2.478,96
1. Steuerrückstellungen 2.758,52 1.463,96
2. sonstige Rückstellungen 1.303,00 1.015,00
C. Verbindlichkeiten 4.963,50 3.071,30
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.277,45 339,86
2. sonstige Verbindlichkeiten 2.686,05 2.731,44
davon aus Steuern 939,05 2.266,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten 24,79 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.163,41 27.309,33

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Geschäftsführer ist Herr Marcel Torney, Kaufmann, Motrich

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Auf die Aufstellung eines Anlagengitters wurde gemäß § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Am Abschlussstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 2.277,45 sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.686,05.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 28. Mai 2011 festgestellt und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.




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