Paul Maute GmbHLiquidated

72535 Heroldstatt, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 3092
Registered
10/1/1992
Industry
Wholesale of textilesManufacture of other technical and industrial textilesManufacture of workwear
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Textilien aller Art.

History

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Management

NameRole
Annerose Maute
since 12/17/2010
Liquidator
Paul Maute
since 12/17/2010
Liquidator

Financial Report

Paul Maute GmbH

Heroldstatt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 30.11.2010

Bilanz

Aktiva

30.11.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.420,00 8.365,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 5.419,00 8.364,00
B. Umlaufvermögen 57.727,13 68.010,01
I. Vorräte 320,00 6.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.961,60 8.888,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.445,53 53.121,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 837,87 249,07
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 192.722,43 206.582,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 256.707,43 283.206,51

Passiva

30.11.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 232.147,02 227.894,40
III. Jahresüberschuss 13.860,00 -4.252,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 192.722,43 206.582,43
B. Rückstellungen 46.974,00 73.326,00
C. Verbindlichkeiten 209.733,43 209.880,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.228,33 8.680,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 256.707,43 283.206,51

Anhang


für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. November 2010


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Paul Maute GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter, die gleichzeitig Geschäftsführer sind, in Höhe von € 198.069,91 (Vorjahr: € 169.069,91) enthalten. Für Verbindlichkeiten in Höhe von € 197.069,91 wurde vom Gesellschafter eine Rangrücktrittserklärung abgegeben. Eine Verzinsung erfolgte der Verbindlichkeiten erfolgte daher nicht.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorrätewurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 7.961,60 (Vorjahr: € 8.888,49).

Pensionsrückstellung

Die Pensionsrückstellung wurde unter Verwendung der Richttafeln 2005G von Klaus Heubeck nach dem Teilwertverfahren gem. § 6a EStG unter Berücksichtigung einer Verzinsung von 6,00% berechnet.

Die Berechnung der Werte der Pensionsrückstellung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die Pensionszusage auf den bis zum 31.12.2008 erdienten Teil rechtlich wirksam reduziert wurde.

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

  Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro  
 Erfüllungsbetrag der Schulden              41.617,00
 Wert der Rückdeckversicherung             3.363,00
  Passivsaldo - Pensionsrückstellung 38.254,00

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 203.298,24 (Vorjahr: € 177.689,87).


Sonstige Pflichtangaben

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Paul Maute, Dipl.-Ing. (FH)
Frau Annerose Maute, Industiekauffrau

Alle Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsleitung



Heroldstatt, den 28. Oktober 2011


gez. Paul Maute
gez. Annerose Maute


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2011 festgestellt.

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