Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 580873
Registered
4/2/1992
Industry
Manufacture of office furnitureManufacture of shop furniture and other special furnitureManufacture of doors and windows of wood
Purpose
Der Betrieb einer Schreinerei sowie die Durchführung von Innenausbauarbeiten jeder Art.

History

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Management

NameRole
Michael Ulrich Stehle
since 6/22/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Haldenbühlstraße 7, 88682 Salem
50000
100.00%

Financial Report

Stehle GmbH

Salem

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 46.718,40 38.200,40
I. Sachanlagen 46.718,40 38.200,40
B. Umlaufvermögen 112.970,95 161.837,99
I. Vorräte 23.047,38 23.382,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.073,30 9.036,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 67.850,27 129.418,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 159.689,35 200.038,39

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 137.102,27 147.566,57
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 111.537,68 122.001,98
B. Rückstellungen 4.380,00 16.398,00
C. Verbindlichkeiten 18.207,08 36.073,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 159.689,35 200.038,39

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stehle GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwerberichtigung in Höhe von € 105,- auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nennwert bewertet.

Das Stammkapital ist am Bilanzstichtag in voller Höhe einbezahlt. Der Ausweis erfolgt mit dem Nennbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt T€ 0,8.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt T€ 18,2.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 1,8 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von T€ 0,- enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt T€ 0,0.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Michael Stehle; Schreinermeister

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Salem-Neufrach,  13.7.2012
                                                                              
gez. Michael Stehle                                                                                                                      
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.07.2012 festgestellt.

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