SKübler Immobilien GmbH
Same addressBuying and selling of own non-residential real estate
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Thomas Paul Kübler since 1/26/2016 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 33.33% | |
| 33.33% |
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
CTS GmbHFreudenstadtJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
AnhangAllgemeine Angaben Die CTS GmbH hat ihren Sitz in 72250 Freudenstadt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 755554 eingetragen. Grundlagen der Rechnungslegung Der Jahresabschluss der CTS GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Anhang gewählt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Die Rechnungslegungsvorschriften ergeben sich aus § 238 ff HGB. Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.1 HGB. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung Bilanzierung Die Bilanzierungsmethoden sind grundsätzlich gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Bewertung Eine Änderung hinsichtlich der Bewertungsmethoden ist gegenüber dem Vorjahr nicht zu verzeichnen. Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des §§ 252 bis 256a HGB. Anlagevermögen Ein entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert wird über eine Nutzungsdauer von zehn Jahren linear abgeschrieben. Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert in Höhe von Euro 800,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in vollem Umfang abgeschrieben. Ein Abgang im Jahr des Zugangs wurde unterstellt. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet. Umlaufvermögen Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet (§ 253 Abs.1 Satz2 HGB). Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs.2 Satz 1 HGB). Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs.1 Satz 2 HGB). Währungsumrechnung Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet (§ 256 a HGB). Angaben zu den Posten der Bilanz Angaben zur Aktivseite Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0). Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0). Angaben zur Passivseite Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von TEUR 207 (Vorjahr TEUR 363). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bestehen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahren bestehen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0). Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 60). Sonstige Angaben Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Am Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverpflichtungen. Anzahl der Arbeitnehmer Im Berichtsjahr waren im Jahresdurchschnitt 0 Arbeitnehmer beschäftigt. Ergänzende Angabe nach § 328 HGB Der vorliegende Abschluss wurde am 03.02.2025 festgestellt.
Freudenstadt, den 03.02.2025 __________________________
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.2.2025. |
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