OPTIK SCHULTEN GMBHLiquidated

41516 Grevenbroich, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 10715
Registered
4/17/2002
Industry
Retail sale of spectacles and contact lensesManufacture of orthopaedic appliancesManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Anfertigung und Anpassung sowie der Verkauf von Sehhilfen aller Art sowie alle hiermit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Gerhard Schulten
since 7/18/2014
Liquidator

Financial Report

OPTIK SCHULTEN GMBH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 84.134,00 62.651,00
I. Sachanlagen 31.374,00 9.891,00
II. Finanzanlagen 52.760,00 52.760,00
B. Umlaufvermögen 96.663,29 90.116,89
I. Vorräte 39.910,00 49.970,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.896,49 4.836,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.856,80 35.310,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.300,00 13.300,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 189.097,29 166.067,89

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 132.016,00 126.269,70
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 5.752,70 5.752,70
III. Gewinnvortrag 70.517,00 60.254,00
IV. Jahresüberschuss 5.746,30 10.263,00
B. Rückstellungen 3.250,00 5.187,06
C. Verbindlichkeiten 53.831,29 34.611,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.831,29 34.611,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 189.097,29 166.067,89

Anhang



für das Geschäftsjahr 2010

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen - entsprechend ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer - angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich bisher aufgelaufener und im Geschäftsjahr 2010 planmäßig fortgeführter Abschreibungen bewertet.

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben.

Im Jahr des Zugangs zum Anlagevermögen werden zeitanteilige Abschreibungen verrechnet.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. niedrigeren Tageswerten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Bei zweifelhaften bzw. uneinbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungswerten passiviert.

Sonstige Angaben

Die Organe der Gesellschaft in 2010 sind

  Herr Gerhard Schulten

Kaarst, im September 2010
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 681,85 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 603,14 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2011 festgestellt.

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