Herbert Seibt GmbHLiquidated

87600 Kaufbeuren, DEU

Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 1963
Registered
9/14/1988
Industry
Manufacture of imitation jewellery and related articlesWholesale of watches and jewelleryManufacture of jewellery and related articles
Purpose
Die Herstellung von und der Handel mit Schmuckwaren aller Art.

History

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Management

NameRole
Peter Dr. Seibt
since 2/12/2003
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Peter Seibt
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Erich Seibt
37000
74.00%
Peter Seibt
13000
26.00%

Financial Report

Herbert Seibt GmbH

Kaufbeuren-Neugablonz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 5.962,26 14.649,26
I. Sachanlagen 5.860,00 14.547,00
II. Finanzanlagen 102,26 102,26
B. Umlaufvermögen 226.362,20 221.424,11
I. Vorräte 173.975,00 153.975,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.305,07 61.921,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.082,13 5.527,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 600,00 3.730,69
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 14.174,84 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 247.099,30 239.804,06

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 70.452,03
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 44.887,44 177.895,97
III. Jahresfehlbetrag 84.626,87 133.008,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 14.174,84 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 9.377,00
C. Verbindlichkeiten 245.599,30 159.975,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 245.599,30 153.679,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 247.099,30 239.804,06

Anhang zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Herbert Seibt GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern die der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellkosten wurden neben den unmittelbar zuzurechnenden Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Herstellkosten können auch Zinsen für Fremdkapital enthalten, soweit dieses der Finanzierung des Herstellvorganges dient.

Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ausleihung zum Nennwert

Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die, das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währungen lautende Sachverhalte.

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 245.599,30 , im VJ 159.975,13 .

Forderungen, Verbindlichkeiten, Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter beträgt 192.861,52, im VJ - 8.632,23

Das Gesellschafterdarlehen wurde verzinst.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Peter Seibt geführt:

Feststellung und Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde im MonatJuli 2013 aufgestellt.

In der Gesellschafterversammlung am 25.07.2013 wurde der Jahresabschluss festgestellt und der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

 

Kaufbeuren, im Juli 2013

Peter Seibt

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2013 festgestellt.

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