Merkel GmbH MEGA Consulting

Martinstraße 6, 65189 Wiesbaden, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 24917
Registered
11/10/2004
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in interior design
Purpose
die Beratung in der Unternehmenskonzeption und -strategie, in der Personalführung, in dem Marketing und Vertrieb, in der Marktforschung, in der Verkaufstechnik, in der betrieblichen Kooperation und bei der Erstellung von Werbekonzepten, vor allem in den Bereichen Pharma- und Medizintechnik.

History

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Management

NameRole
Gabriele Merkel
since 6/7/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

In den Weingärten 9 65719 Hofheim
50000
100.00%

Financial Report

Merkel GmbH MEGA Consulting

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 450.984,16 869.759,93
I. Sachanlagen 450.984,16 468.940,16
II. Finanzanlagen 0,00 400.819,77
B. Umlaufvermögen 615.883,69 303.116,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.557,86 103.209,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 562.325,83 199.906,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 592,98 556,94
Summe Aktiva 1.067.460,83 1.173.433,02

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 734.840,69 857.608,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 832.043,48 1.005.083,02
III. Jahresfehlbetrag 122.767,38 173.039,54
B. Rückstellungen 172.645,05 143.713,47
C. Verbindlichkeiten 159.975,09 172.111,48
Summe Passiva 1.067.460,83 1.173.433,02

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Die Merkel GmbH MEGA Consulting hat ihren Sitz in Wiesbaden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wiesbaden (Reg.Nr. 24917).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung / Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2018 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr 31.12.2017 davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 49.316,95 9.666,91 103.209,47 8.510,71

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 4.950,84 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der zur Ausschüttung gesperrte Betrag nach § 253 Abs. 6 HGB beträgt € 51.581,00.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach dem international anerkannten Anwartschaftsbarwertverfahren bewertet.

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen werden gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie Rentenanpassungen berücksichtigt. Zur Ermittlung der Verpflichtungen werden die Sterbetafeln nach Prof. Dr. Klaus Heubeck (Heubeck-Richttafeln 2018 G) zugrunde gelegt. Die Rückstellungen werden pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt und der von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird.

Für sämtliche Pensionsverpflichtungen wurden Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen, die an die Berechtigte verpfändet worden waren. Nach Auszahlung dieser Rückdeckungsversicherungen zum 01.12.2016 (Allianz), sowie 01.08.2017 (Gothar) wurden die Auszahlungsbeträge umgehend in Fondsvermögen sowie P&R Gebrauchtcontainer investiert, welche wiederrum an die Berechtigte verpfändet worden sind. Die Pensionsverpflichtungen wurden deshalb mit dem Deckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 HGB verrechnet. Das Fondsvermögen wurde zum 24.05.2018 veräußert.

Die folgende Tabelle zeigt die in der Bilanz verrechneten Beträge:

Rückdeckungsversicherungen 0,00
Fondsvermögen 0,00
P&R Gebrauchtcontainer 141.824,00
Frankfurter Sparkasse # 200627333 198.617,29
Pensionsrückstellungen 499.923,00
Differenz 159.481,71

Entsprechend werden die zugehörigen Aufwendungen und Erträge aus der Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Vermögen saldiert:

Fondsvermögen: Veräußerungsgewinn §19 InvStG 5.167,33
Fondsvermögen: Kumulierte ausschüttungsgleiche Erträge 1.425,34
Fondsvermögen: fiktiver Veräußerungsverlust per 31.12.2017 §56 (2) InvStG 1.962,63
P&R Gebrauchtcontainer: Abschreibung 2018 22.019,50
Zinsaufwand aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen 60.837,00
Saldo 78.226,46

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen und Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2018 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 159.975,09 8.049,43 0,00 151.925,66
Vorjahr 31.12.2017 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 172.111,48 10.148,31 0,00 161.963,17

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter beträgt gemäß § 285 Nr. 7 HGB

2 Personen.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Gabriele Merkel.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

gez. Gabriele Merkel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.9.2019.

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