Master Data

Registry
Register court München HRB 136563
Registered
4/4/2001
Industry
Development and programming of application softwareDevelopment and programming of Web-pagesResearch and experimental development on biotechnology
Purpose
Entwicklung von Software.

History

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Management

NameRole
Peter Knoblach
since 10/11/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Peter Knoblach
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Peter Knoblach
80797 München
€25,000
100.00%

Financial Report

knoblach technologies GmbH

Iffeldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.895,00 10.831,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 6.894,00 10.830,00
B. Umlaufvermögen 56.703,65 87.531,31
I. Vorräte 1.440,00 6.370,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.909,81 8.119,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 49.353,84 73.041,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.598,65 98.362,31

Passiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 44.582,43 29.911,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.911,34 7.382,30
III. Jahresüberschuss 14.671,09 -2.470,96
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 35.000,00
C. Rückstellungen 4.893,03 3.210,37
D. Verbindlichkeiten 14.123,19 30.240,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.598,65 98.362,31

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der knoblach technologies gmbh wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Ausleihungen zum Nennwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen
Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden keine außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von über 5 Jahren 13.958,58
davon aus Gesellschafterdarlehen 13.958,58 

Latente Steuern
Latente Steuern entstehen aus der unterschiedlichen Bewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Rückstellungen. Der steuerrechtliche Jahresüberschuss liegt über dem handelsrechtlichen.  Unterschiedsbetrag ist die Bemessungsgrundlage der latenten Steuerlast. Vom Wahlrecht nach § 274a Nr. 5  HGB wird Gebrauch gemacht.
Steuerliche Verlustvorträge waren bei der Berechnung latenter Steuern nicht zu berücksichtigen.

Bewertungseinheiten
Es wurden keine Bewertungseinheiten gebildet.

Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Angaben zu Haftungsverhältnissen entfallen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen betragen bei den üblichen
kurzen Laufzeiten derzeit rund 0,00 per anno.

Der bestehende Mietvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
- Peter Knoblach
 
Unterschrift der Geschäftsleitung
Iffeldorf, den


Peter Knoblach

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2012 festgestellt.

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