Master Data

Registry
Register court München HRB 219591
Previous
edelight GmbH
Registered
5/7/2007
Industry
Agents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materialsAgents involved in the sale of toolsActivities of agents involved in the sale of clothing accessories
Purpose
Werbung und Geschäftswesen; Dienstleistungen eines Online-Handelsgeschäftes, nämlich Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung und Veräußerung von Waren und Dienstleistungen im Internet, Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen im Internet.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Florian Buck
since 1/12/2022
Procura
Manuela Kampp-Wirtz
since 1/12/2022
Procura
Elfi Langefeld
since 1/12/2022
Managing Director
Jochen Dr. Schmidt
since 7/6/2016
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€50,632
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

tracdelight GmbH

München

Jahresabschluss 2023

Amtsgericht München HRB 219591

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

31.12.2022 31.12.2023
Anlagevermögen 176.079,00 78.342,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 166.124,00 69.560,00
Sachanlagen 9.955,00 8.782,00
Umlaufvermögen 2.211.762,07 3.244.933,02
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.211.762,07 3.244.933,02
Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 10.205,52
Summe Aktiva 2.387.841,07 3.333.480,54

PASSIVA

31.12.2022 31.12.2023
Eigenkapital 1.386.914,47 1.964.788,43
Gezeichnetes Kapital 50.632,00 50.632,00
Kapitalrücklage 7.020.321,79 7.020.321,79
Bilanzverlust 5.684.039,32 5.106.165,36
Rückstellungen 418.465,81 612.977,85
Verbindlichkeiten 577.737,79 755.714,26
Rechnungsabgrenzungsposten 4.723,00 0,00
Summe Passiva 2.387.841,07 3.333.480,54

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

(1) Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der für große Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze aufgestellt, mit der Einschränkung, dass die Erleichterungsvorschriften nach § 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, § 276 und § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen werden. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Ein Lagebericht wird unter Bezugnahme auf § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht aufgestellt.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Vermerke zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit grundsätzlich im Anhang aufgeführt.

Bei der Offenlegung werden die Erleichterungsvorschriften nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Grundsätze für Bilanzierung und Bewertung unverändert beibehalten. Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt und werden planmäßig linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer von zwei bis fünfzehn Jahren abgeschrieben. Soweit notwendig wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich erhaltener Zuschüsse, vermindert um planmäßige Abschreibung über eine voraussichtliche Nutzungsdauer von einem bis dreizehn Jahren und, falls erforderlich, um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Vermögenswerte mit einem Wert bis zu 800,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Gleichzeitig wir ihr Abgang unterstellt.

Wurden in den Vorjahren außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen vorgenommen, und sind die Gründe für die Wertminderung in der Zwischenzeit ganz oder teilweise entfallen, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten angesetzt.

Für erkennbare Risiken werden Einzelabwertungen gebildet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos ist bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalabwertung vorgenommen worden.

Vorsteuerbeträge für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen, für die zum Bilanzstichtag noch keine Rechnungen vorliegen, werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen und für Leistungen im Todesfall werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen unter Heranziehung biometrischer Wahrscheinlichkeiten (Richttafeln Heubeck 2018 G) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit-Methode) ermittelt. Die zukünftig erwarteten jährlichen Entgeltsteigerungen werden - soweit relevant - mit 2,0 Prozent p.a. berücksichtigt. Als Zinssatz wird im Geschäftsjahr der von der Deutschen Bundesbank ermittelte und veröffentlichte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre für eine angenommene Restlaufzeit von 15 Jahren in Höhe von 1,75 Prozent p.a. verwendet. In den ersten 10 Dienstjahren wird eine durchschnittliche jährliche Fluktuation von 3,0 Prozent p.a. unterstellt. Eine betriebsindividuelle Fluktuation wird wegen unwesentlicher Auswirkungen ab dem 11. Dienstjahr nicht mehr berücksichtigt.

Die Rückstellungen enthalten entsprechend dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip alle dem Grunde nach zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannten Verpflichtungen und Risiken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht den Erfüllungsbeträgen. Schuldposten, die auf Währungen von Ländern außerhalb der europäischen Währungsunion lauten, werden mit dem jeweils niedrigeren Kurs des Entstehungstags oder mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag ausgewiesen. Bei Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr erfolgt die Bewertung grundsätzlich zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag.

(3) Erläuterungen zu Bilanzposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Forderungen aus den Abrechnungssalden des Cash-Pool-Systems des Burda-Konzerns enthalten. Der Posten beinhaltet keine Forderungen gegen Gesellschafter (Vorjahr: 15.492,36 €). Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

In den Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von 5.684.039,32 € einbezogen.

Sonstige Rückstellungen

Der Posten berücksichtigt insbesondere Verpflichtungen aus Personal- und sonstigen Aufwendungen

Verbindlichkeiten

Der Posten beinhaltet Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 1.880,06 € (Vorjahr: 0,00 €). Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

(4) Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt hat die Gesellschaft 19 Arbeitnehmer beschäftigt.

Konzernverhältnisse, verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft wird in den Teilkonzernabschluss der Burda Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offenburg, einbezogen.

Die Gesellschaft behandelt alle Gesellschaften als verbundene Unternehmen, die wie sie in den Konzernabschluss der Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft, Offenburg, einbezogen werden.

 

München, den 29. Februar 2024

Geschäftsführerin
Elfi Langefeld

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. März 2024 festgestellt worden.

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