Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 13334
Registered
12/28/2015
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Erbringung von ambulanten Pflegeleistungen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten und Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andreas Hubweber
since 12/28/2015
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Andreas Hubweber
Overwegstr. 32, 45879 Gelsenkirchen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

MEDICARE GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 43.196,00 54.482,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40.026,00 48.927,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 40.026,00 48.927,00
II. Sachanlagen 3.170,00 5.555,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 591,00 772,00
3. Fahrzeuge 2.578,00 4.782,00
B. Umlaufvermögen 237.390,15 205.107,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.204,53 204.917,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 75.533,90 58.379,59
2. sonstige Vermögensgegenstände 161.670,63 146.537,83
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 185,62 189,80
Aktiva 280.586,15 259.589,22

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 60.816,78 94.049,27
I. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 81.549,27 140.684,43
III. Jahresfehlbetrag 33.232,49 59.135,16
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.154,00 5.483,00
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 3.154,00 5.483,00
C. Rückstellungen 10.313,88 15.615,00
1. sonstige Rückstellungen 10.313,88 15.615,00
D. Verbindlichkeiten 206.301,49 144.441,95
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 134.171,98 89.387,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 134.171,98 85.257,57
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29.380,85 2.682,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 29.380,85 2.682,28
3. sonstige Verbindlichkeiten 41.798,66 51.422,10
davon aus Steuern 6.255,70 16.801,68
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.855,30 40,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 41.798,66 51.422,10
4. Verwahrgeldkonto 950,00 950,00
Summe Passiva 280.586,15 259.589,22

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 365.459,61 339.744,16
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 451.624,25 389.676,61
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand 19.371,38  
4. sonstige betriebliche Erträge 28.168,30 48.984,99
5. Materialaufwand 116.688,60 104.566,46
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 3.072,02 2.468,49
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 113.616,58 102.097,97
6. Personalaufwand 715.098,04 633.875,87
a) Löhne und Gehälter 584.054,62 520.185,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 131.043,42 113.690,87
davon Aufwendungen für Altersversorgung 9.732,49 8.650,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 9.635,32 54.440,57
8. Mieten, Pacht, Leasing 39.043,77 34.750,73
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.329,00 12.670,28
10. Abschreibungen 11.286,00 14.147,48
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 11.286,00 14.147,48
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 2.978,46 5.226,92
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.182,74 4.286,14
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.124,90 1.958,53
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.397,00 875,56
15. Jahresfehlbetrag 33.232,49 59.135,16

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: MEDICARE GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Gelsenkirchen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Gelsenkirchen
Register-Nr.: HRB13334

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind fol­gende Gründe anzuführen:

Die Änderung betrifft folgende Sachverhalte:

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:

Zur Erläuterung wird ausgeführt:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.



sonstige Berichtsbestandteile

 

Gelsenkirchen, 31.03.2025

gez. Hubweber


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

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