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Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 145534
Registered
10/30/2012
Industry
Computer consultancy activitiesManufacture of communication equipmentOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens; die Entwicklung und Produktion von Hard- und Software; der Handel mit Hard- und Software; Telekommunikationsservice; der Handel und die Entwicklung von Werbegrafik und -technik; die Entwicklung von Multimediaanwendungen; die Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen; die Entwicklung, Betreuung und Durchführung von Veranstaltungen; Providerdienste/Internetdienste; Marketingberatung und -konzeption.

History

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Financial Report

TiXOO AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   97.200,00   129.600,00
II. Sachanlagen   17.982,00   39.109,00
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   428.664,07   865.671,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   557.641,32   1.317.540,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten   5.588,40   8.773,32
Summe Aktiva   1.107.075,79   2.360.694,09

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   100.000,00   100.000,00
II. Gewinnrücklagen   10.000,00   8.740,55
III. Bilanzgewinn   306.175,50   154.785,42
IV. buchmäßiges Eigenkapital   416.175,50   263.525,97
B. Rückstellungen   60.216,05   73.436,27
C. Verbindlichkeiten   630.684,24   2.023,731,85
Summe Passiva   1.107.075,79   2.360.694,09

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen i.S.d. §§ 274a und 288 HGB wurde im Wesentlichen Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach §§ 266 bzw. 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 HGB wurden beachtet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ("Going-Concern-Prinzip") ausgegangen. Dem stehen weder sachliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen bzw. degressiven Methode vorgenommen. Bei Zugängen erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Sie wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt am 31.12.2014 EUR 100.000,00. Die Aktien wurden als Namensaktien ausgegeben, eingeteilt in 100.000 Aktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR. Die Übertragung der Aktien kann nur mit Zustimmung der Hauptversammlung erfolgen.

Bilanzgewinn

Bilanzgewinn zum 31.12.2013 EUR 154.785,72
+ Jahresüberschuss 2014 EUR 152.649,53
./. gesetzliche Rücklage 2014 EUR -1.259,45
Bilanzgewinn zum 31.12.2014 EUR 306.175,50

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 630.684,24 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Vorjahr: EUR 2.023.731,85).

Sonstige Angaben

Im Berichtszeitraum 2014 war

Herr Sebastian Stietzel, Dipl.-Kfm., Berlin,

als Vorstand bestellt. Der Vorstand erhielt Alleinvertretungsbefugnis und wurde von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Mitglieder des Aufsichtsrates waren:

Johannes Tobias Tolle, Dirigent, Freiburg (Vorsitzender)

Johannes Christian Güntert, Dipl. Informatiker (FH), Sulzburg (stellvertretender Vorsitzender) sowie

Christian Tolle, Dipl. Informatiker (FH), Freiburg

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus dem Bericht ergibt, wird versichert.

Die Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher noch nicht erfolgt. Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 von EUR 306.175,50 nach vorgenommener Einstellung in die gesetzliche Rücklage von EUR 1.259,45 auf neue Rechnung vorzutragen. In den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 ist ein Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von

EUR 154.785,42 einbezogen.

 

Berlin, den 09. Juli 2015

gez. Sebastian Stietzel

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