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Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 180024
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nanoLogika Gesellschaft für regelbasierte Informationstechnologien mbH
Registered
4/11/2008
Industry
Other information technology and computer service activitiesComputer consultancy activitiesResearch and experimental development on biotechnology
Purpose
Die Entwicklung und Vermarktung von IT-basierten Dienstleistungen, Lösungen und Produkten für die Unterstützung und Optimierung von Geschäftsprozessen.

History

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Management

NameRole
Matthias Dr. Menningen
since 9/15/2016
Managing Director
Horst Ludwig Großmann
since 9/15/2016
Managing Director
Managing Director

Financial Report

nanoLogika GmbH

Berlin (vormals: Kleinmachnow)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 33.631,00 40.954,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 738,00 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 738,00 0,00
II. Sachanlagen 26.768,00 34.828,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.768,00 34.828,00
III. Finanzanlagen 6.125,00 6.126,00
1. Beteiligungen 6.125,00 6.126,00
B. Umlaufvermögen 386.350,76 973.068,60
I. Vorräte 0,00 334.950,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 334.950,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 217.350,47 413.492,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 185.868,89 381.835,71
2. sonstige Vermögensgegenstände 31.481,58 31.657,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.399,95 21.374,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 169.000,29 224.625,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.707,13 6.824,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 424.688,89 1.020.847,20

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 388.201,90 396.042,32
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Gewinnvortrag 370.842,32 362.212,77
III. Jahresfehlbetrag 7.840,42 -8.629,55
B. Rückstellungen 9.410,00 19.813,21
1. Steuerrückstellungen 0,00 6.714,21
2. sonstige Rückstellungen 9.410,00 13.099,00
C. Verbindlichkeiten 27.076,99 604.991,67
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 544.370,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.625,95 3.772,64
3. sonstige Verbindlichkeiten 18.451,04 56.849,03
davon aus Steuern 17.155,98 28.839,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 424.688,89 1.020.847,20

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

C. Ergebnisverwendung

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Rahmen der Veröffentlichung wurden die Erleichterungen gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden gemäß den steuerlichen Vorschriften§ 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Gleichzeitig wurde aus Vereinfachungsgründen ein Abgang unterstellt.

Finanzanlagen wurden mit Ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte -soweit vorhanden- wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte lagen nicht vor. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch keine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Vorname Familienname, Berufsbezeichnung, Vertretungsbefugnis

H. Großmann Geschäftsführer, Alleinvertretung

Dr. M. Menningen, Geschäftsführer, Alleinvertretung

Chr. Oesterheld, Geschäftsführer, gemeinschaftlich

Gegenüber Gesellschaftern bestanden Forderungen in Höhe von € 17.740,75 und Verbindlichkeiten in Höhe von € 36,44.

Sonstige Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB - über die gesondert zu berichten wären - liegen nicht vor.

Der Jahresabschluss 2014 wurde durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde ohne einen Vorschlag der Geschäftsführung für die Gewinnverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2015

 

Berlin, im Dezember 2016

gez.

Großmann

Menningen

Oesterheld

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.12.2016.

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