Drakensang GmbHLiquidated

10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 194764
Previous
aptus 1269. GmbH
Registered
3/21/2018
Industry
Publishing of video gamesDevelopment and programming of video gamesManufacture of games and toys
Purpose
Die Entwicklung, der Vertrieb und die Veröffentlichung von computer-, video-, muitimediaoder browserbasierten Spielen und die Tätigkeit in verwandten Bereichen.

History

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Financial Report

Drakensang GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A k t i v a


31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 120,72
II. Sachanlagen 11.537,10 7.223,06

11.537,10 7.343,78
B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.431,92 206.211,44
II. Guthaben bei Kreditinstituten 97.683,47 2.291,89

111.115,39 208.503,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 85.016,01 1.418,34

207.668,50 217.265,45

P a s s i v a


31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR
A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00
B. Rückstellungen 119.902,07 25.162,27
C. Verbindlichkeiten 62.766,43 167.103,18

207.668,50 217.265,45

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019


1.1.-31.12.2019 7.3.-31.12.2018

EUR EUR
1. Umsatzerlöse 1.752.802,62 974.717,25
2. sonstige betriebliche Erträge 53,80 0,00
(davon aus Währungsumrechnung: EUR 0,00, Vj. TEUR 0)

3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 987.941,71 509.298,05
b) Soziale Abgaben 162.059,23 104.163,52

1.150.000,94 613.461,57
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.783,46 8.067,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 557.960,51 353.188,52
(davon aus Währungsumrechnung: EUR 0,00, Vj. TEUR 0)

6. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne 41.111,51 0,00
7. Jahresüberschuss 0,00 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 7. März 2018 als aptus 1269. GmbH, Berlin, gegründet. Mit Gesellschafterbeschluss vom 9. Mai 2018 wurde die Gesellschaft in Drakensang GmbH, Berlin, umfirmiert. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 194764 B geführt.

Der Jahresabschluss der Drakensang GmbH, Berlin, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den ihr als kleine Kapitalgesellschaft eingeräumten Erleichterungen macht sie bei der Aufstellung der Bilanz gem. § 266 Abs. 1 HGB sowie teilweise bei der Aufstellung des Anhangs gem. §§ 274a, 288 HGB Gebrauch.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewendet worden.

Aufgrund des vorangegangenen Rumpfgeschäftsjahres vom 7. März bis zum 31. Dezember 2018 ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nur eingeschränkt gegeben.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Im Einzelnen wurden die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der voraussichtlichen Nutzung planmäßig nach der linearen Methode abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Dabei wird folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt:

Technische Anlagen 3 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 Jahre

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Vermögensgegenstände werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die zu einer selbstständigen Nutzung fähig sind, im Geschäftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand EUR 800 nicht übersteigen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in der Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.


III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA


Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögengegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen von TEUR 9 (Vj. TEUR 206) enthalten.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen eine Mietabgrenzung in Höhe von TEUR 83.

PASSIVA

Die Rückstellungen beinhalten Personalrückstellungen (TEUR 112, Vj. TEUR 9) sowie sonstige Rückstellungen, die auf Rückstellungen für die Abschlussprüfung (TEUR 8, Vj. TEUR 16) entfallen.

Die zum Bilanzstichtag passivierten Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

in EUR Gesamt-
betrag
Restlaufzeit
bis zu
1 Jahr
Restlaufzeit
1 - 5 Jahre
Restlaufzeit
über
5 Jahre
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
5.593,38 5.593,38 0,00 0,00
(31.12.2018) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
45.171,06 45.171,06 0,00 0,00
(31.12.2018) (99.303,71) (99.303,71) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 12.001,99 12.001,99 0,00 0,00
(31.12.2018) (67.799,47) (67.799,47) (0,00) (0,00)
--davon aus Steuern EUR 11.736,94 (Vj. TEUR 68)



Summe 62.766,43 62.766,43 0,00 0,00
(31.12.2018) (167.103,18) (167.103,18) (0,00) (0,00)


Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Drakensang GmbH realisiert ihre Umsatzerlöse durch die Erbringung von Dienstleistungen aufgrund von Service Agreements gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 1.753 (Vj. TEUR 975).

Mit der Bigpoint GmbH, Hamburg, besteht seit 22. November 2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Infolgedessen führt die Gesellschaft ihren gesamten Gewinn des Geschäftsjahres 2019 an die Bigpoint GmbH, Hamburg, ab.


V. SONSTIGE ANGABEN

Im Geschäftsjahr waren bei der Gesellschaft durchschnittlich 22 Mitarbeiter im Bereich Technologie und Entwicklung beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus einem Mietvertrag. Die Verpflichtung beträgt TEUR 290. Das Mietverhältnis endet im November 2020.

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Jun Lu, Geschäftsführer der YOUSU GmbH, Hamburg (ab 3. Juni 2019)

Brian Morrisroe, Geschäftsführer der YOUSU GmbH, Hamburg (bis 3. Juni 2019)

Lei Zhang, Geschäftsführer der YOUSU GmbH, Hamburg


Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist 100%iges Tochterunternehmen der Bigpoint GmbH, Hamburg, die verbundenes Unternehmen i. S. d. § 271 Abs. 2 HGB zur YOUSU GmbH, Hamburg, ist. Damit ist die Gesellschaft verbundenes Unternehmen i. S. d. § 271 Abs. 2 HGB zur YOUSU GmbH, Hamburg, und deren unmittelbaren und mittelbaren Tochterunternehmen.

Der Konzernabschluss der YOUSU GmbH, Hamburg, wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

 

Berlin, den 31. März 2020

Drakensang GmbH, Berlin

Jun Lu, Geschäftsführer

Lei Zhang, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019


Anschaffungs- und Herstellungskosten

01.01.2019 Zugänge Abgänge 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände



Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche



Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte



sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.878,91 0,00 0,00 3.878,91

3.878,91 0,00 0,00 3.878,91
II. Sachanlagen



1. Technische Anlagen 233,28 0,00 0,00 233,28
2. Andere Anlagen, Betriebs- und



Geschäftsausstattung 10.879,42 8.056,75 639,79 18.296,38

11.112,70 8.056,75 639,79 18.529,66

14.991,61 8.056,75 639,79 22.408,57

Kumulierte Abschreibungen

01.01.2019 Abschrei-
bungen des
Geschäfts-
Jahres
Abgänge 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände



Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche



Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte



sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.758,19 120,72 0,00 3.878,91

3.758,19 120,72 0,00 3.878,91
II. Sachanlagen



1. Technische Anlagen 233,28 0,00 0,00 233,28
2. Andere Anlagen, Betriebs- und



Geschäftsausstattung 3.656,36 3.662,74 559,82 6.759,28

3.889,64 3.662,74 559,82 6.992,56

7.647,83 3.783,46 559,82 10.871,47

Buchwerte

31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 120,72

0,00 120,72
II. Sachanlagen

1. Technische Anlagen 0,00 0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 11.537,10 7.223,06

11.537,10 7.223,06

11.537,10 7.343,78

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde am 20. Mai 2020 festgestellt.

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