Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 51043
Previous
Transporte H. Kienert & Söhne GmbH
Registered
1/6/2005
Industry
Freight transport by roadIntermediation service activities for freight transportSea and coastal freight water transport
Purpose
Die Ausführung von Transporten im grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr, insbesondere von Schrott und Metalllegierungen.

History

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Management

NameRole
Bernd Kienert
since 1/6/2005
Managing Director
Ralph Kienert
since 1/6/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Hilder
€15,000
50.00%
Hilder
€15,000
50.00%

Financial Report

Transporte H. Kienert & Söhne GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 365.351,00 316.100,00
I. Sachanlagen 365.351,00 316.100,00
B. Umlaufvermögen 53.131,28 69.205,53
I. Vorräte 10.130,00 9.780,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.791,09 42.528,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.210,19 16.896,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.409,06 3.099,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 420.891,34 388.404,94

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 133.372,54 96.090,76
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 87.341,40 55.824,62
III. Gewinnvortrag 16.031,14 10.266,14
B. Rückstellungen 14.180,66 13.159,33
C. Verbindlichkeiten 273.338,14 279.154,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 420.891,34 388.404,94

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB. die Vorschriften zum BilMoG sind in ihrer Gesamtheit angewandt worden.

Dieser Jahresaschluss umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind berücksichtigt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen aufhellenden Tatsachen sind in der Bilanz des Geschäftsjahres, soweit möglich, berücksichtigt. Die Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind abgegrenzt und in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Noch nicht realisierte Gewinne sind nicht ausgewiesen worden.

Die Bilanz ist grundsätzlich nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert worden.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem der Bilanz beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens zu ersehen. Die Abschreibungen enthalten degressiv und lineare Abschreibungsbeträge.

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden für das unbewegliche und das bewegliche Anlagevermögen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften pro rata temporis vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und entsprechend der Vereinfachungsregelung nach § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

Finanzanlagen liegen nicht vor.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigungen aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen mit einer Laufzeit über 5 Jahren sind nicht voranden.

Die unter Position "sonstige Vermögensgegenstände" und "sonstige Verbindlichkeiten" sind antizipativ.

Das Stammkapital beläuft sich auf 30 TEUR. Die Einzahlung ist gem. Gesellschaftsvertrag in bar geleistet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB entsprechend den Vorgaben der Bundesbank abgezinst. Der hierbei entstehende Ertrag wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten steuern.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach folgenden Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 26 TEuro

davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 0 TEuro

2.2. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung erfolgte gem. § 275 Abs. 2 HGB.

3. Sonstige Pflichtabgaben

Die Geschäftsführung erfolgt durch Ralph und Bernd Kienert. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vorschüsse und Ausleihungen gegenüber dem Geschäftsführer bestehen nicht.

Die Erleichterung nach § 288 Abs. 1 HGB. wurde in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss 2015 für das Geschäftsjahr wird von den Geschäftsführern wie nachstehend gezeichnet:

 

Hilden, den 3. März 2016

gez. Ralph Kienert -, Geschäftsführer

gez. Bernd Kienert -, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.03.2016 festgestellt.

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