Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 18261
Registered
10/18/2000
Industry
Manufacture of power-driven hand toolsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of hand tools
Purpose
Entwicklung, Herstellung, Bearbeitung sowie Vertrieb von Modellen für die Gußindustrie, CNC-Bearbeitung von Werkstücken und artverwandte Tätigkeiten, Beteiligung an Unternehmen mit dem vorstehenden Geschäftsgegenstand sowie an Dienstleistungsunternehmen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Claudia Fritzsch
since 7/26/2021
Procura
Thomas Böttrich
since 10/21/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Zschorlau
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Modellbau Antonsthal GmbH

Breitenbrunn/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 298.897,83 310.447,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.750,00 12.250,00
II. Sachanlagen 290.147,83 298.197,83
B. Umlaufvermögen 217.626,96 250.684,36
I. Vorräte 131.981,26 136.838,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.848,89 30.887,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 796,81 82.959,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 672,53 2.017,01
Aktiva 517.197,32 563.149,20

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 259.183,14 299.646,93
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 162.846,48 162.846,48
III. Gewinnrücklagen 122.150,00 122.150,00
IV. Verlustvortrag 10.349,55 21.438,54
V. Jahresfehlbetrag 40.463,79 -11.088,99
B. Rückstellungen 9.402,11 11.752,00
C. Verbindlichkeiten 248.612,07 251.750,27
Passiva 517.197,32 563.149,20

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Modellbau Antonsthal GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Modellbau Antonsthal GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Breitenbrunn/Erzgeb.
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Chemnitz
Register-Nr.: 18261

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Der steuerliche Sammelposten wurde in die Handelsbilanz übernommen, da er von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 29.693,00 EUR (Vorjahr: 17.193,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 30.130,03 EUR (Vorjahr: 17.422,81 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 213.323,89 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken



Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

bis 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
213,6
0,3
213,3
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
30,8
30,8
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
4,2
4,2
0,0
0,0
Summe
248,6
35,3
213,3
0,0


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 35.288,18 EUR (Vorjahr: 251.750,27 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 213.323,89 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 57 T EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen, die aus Leasingverpflichtungen bestehen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 10.

UNTERZEICHNUNG

 

Breitenbrunn/Erzgeb., 04.12.2024

gezeichnet:

Thomas Böttrich


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2024 festgestellt.

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