Caravanladen GmbHLiquidated

Am Voßbrink 30, 32120 Hiddenhausen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 5762
Previous
HKM Handelsgesellschaft mbH
Registered
6/4/2003
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
An- und Verkauf und Vermittlung von Wohnwagen und Wohnmobilen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Gerhard Meier
since 11/18/2015
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
66.67%
33.33%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Gerhard Meier
Am Voßbrink 30, 32120 Hiddenhausen
€27,000
66.67%
Wolfgang Hartmann
Am Freibad-2, 32052 Herford
€13,500
33.33%

Financial Report

Caravanladen GmbH

Hiddenhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 18.588,00 2.134,00
I. Sachanlagen 18.588,00 2.134,00
B. Umlaufvermögen 125.368,24 107.735,25
I. Vorräte 110.141,64 77.726,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.635,71 26.405,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 590,89 3.603,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 275,19 262,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 144.231,43 110.131,35

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.011,57 5.028,46
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Verlustvortrag 21.971,54 11.333,49
III. Jahresüberschuss 6.983,11 -10.638,05
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 131.219,86 104.102,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 144.231,43 110.131,35

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände 14.635,71 0,00 26.405,36 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 8.435,63 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das Stammkapital von 27.000 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 131.219,86 131.219,86 104.102,89 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 77.556,02 € ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Gerhard Meier und bei Herrn Wolfgang Hartmann bis zu dem Austritt am 06.04.2010.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren 1 Arbeitnehmer (Vorjahr 2 Arbeitnehmer) beschäftigt. Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 276 Abs. 5 HGB.

Sonstige Angaben

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 21.7.2011.

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