Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 106379
Registered
3/6/2007
Industry
Activities of insurance brokersActivities of insurance agentsAll other financial service activities, except insurance and pension funding, n.e.c.
Purpose
Die Finanzberatung und Versicherungsvermittlung als Mehrfachagent.

History

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Management

NameRole
Torsten Marschner
since 3/6/2007
Managing Director
Norbert Naujoks
since 3/6/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
55.00%
45.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Berlin
€13,750
55.00%
€11,250
45.00%

Financial Report

NN-Finanzberatung GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 12.500,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 97.668,91 135.835,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.635,84 107.119,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.033,07 28.716,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 484,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 110.168,91 148.820,74

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 64.545,51 69.097,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 44.097,90 36.478,24
III. Jahresfehlbetrag 4.552,39 -7.619,66
B. Rückstellungen 43.335,27 72.462,18
C. Verbindlichkeiten 2.288,13 7.260,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 110.168,91 148.820,74

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der NN-Finanzberatung GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.


Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Anlagevermögen


Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

Es besteht kein Anteilsbesitz von mindestens 20 %.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 60.797 0 53.717 0
Sonstige Vermögensgegenstände 65.378 0 90.711 0


Rechnungsabgrenzungsposten


Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR (Vorjahr:) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.731 1.731 0
Sonstige Verbindlichkeiten 557 557 0
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.190 7.190 0
Sonstige Verbindlichkeiten 70 70 0


Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.



Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.


Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 3 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.


Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Torsten Marschner - Berlin und

Herrn Norbert Naujoks - Berlin

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.9.2011.

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