Semkow Hotelmanagement GmbH

Falkstraße 61, 47058 Duisburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 18714
Registered
10/14/1997
Industry
Operation of sports facilitiesActivities of holding companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
der Betrieb von Hotels und gastronomischen Betrieben.

History

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Management

NameRole
Diana Semcova
since 8/17/2006
Managing Director

Financial Report

Semkow Hotelmanagement GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 27.898,00 36.338,00
I. Sachanlagen 27.898,00 36.338,00
B. Umlaufvermögen 118.838,33 75.932,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.710,09 45.688,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 70.128,24 30.243,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 464,71 1.108,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.201,04 113.378,93

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 90.783,30 74.244,41
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 48.679,82 55.581,96
III. Jahresüberschuss 16.538,89 -6.902,14
B. Rückstellungen 13.963,14 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 42.454,60 37.634,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.201,04 113.378,93

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Es wurden sowohl die allgemeinen Vorschriften der §§ 246 bis 256a als auch die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß § 264 bis § 283 HGB beachtet. Die Bilanz wurde nach § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätzliche Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr liegen nicht vor.

Die Gesellschaft hat sich weiterhin zur Erstellung einer Einheitsbilanz (einheitliche Steuer- und Handelsbilanz) entschieden und wird handelsrechtliche Erleichterungen in Anspruch nehmen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die Abschreibungen werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Nutzungsdauer Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    1-10 Jahre 

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden entsprechend dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 252 Abs. 1 HGB und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags  angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel auf der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten die Jahresabschlußkosten, Steuerrückstellungen, Personalkostenrückstellungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten


Die Zusammensetzung und die Laufzeit der Verbindlichkeiten ergeben sich im Übrigen aus der nachstehenden Aufstellung:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2019
 
Bis zu 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gg. Kreditinstitute  
13,3
13,3
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
 1,3
1,3
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
   27,8
  27,8
  0,0
0,0
Summe
         42,4
  42,4
0,0
0,0



Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt. Im Kalenderjahr 2019 hat keine Gewinnausschüttung stattgefunden.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe wurde unter Inanspruchnahme von § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Geschäftsführung

Semcova, Diana, Kauffrau, Duisburg
Frau Semcova ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Verwendung des Jahresüberschusses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 16.538,89 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Duisburg, den 14. November 2020

Diana Semcova
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Unterschrift:
gezeichnet:
Diana Semcova
Geschäftsführerin

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