PERTHRO Deutschland GmbH

Thulestraße 42, 13189 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 115340
Registered
9/11/2008
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Die Erbringung von Planungsund Verwaltungsleistungen im Bereich Immobilienwirtschaft unter Einschluss erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Uwe Sellmer
since 9/11/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Uwe Sellmer
Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

PERTHRO Deutschland GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 1.470.019,80 18.848,00
I. Sachanlagen 362.019,80 12.348,00
II. Finanzanlagen 1.108.000,00 6.500,00
B. Umlaufvermögen 85.725,69 34.647,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.336,17 29.139,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.389,52 5.508,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.214,91 1.388,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.556.960,40 54.884,58

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 53.834,36 14.953,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.046,95 17.445,11
III. Jahresüberschuss 38.881,31 7.398,16
B. Rückstellungen 31.493,64 7.481,07
C. Verbindlichkeiten 1.471.632,40 32.450,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 907.588,41 20.552,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 564.043,99 11.897,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.556.960,40 54.884,58

Anhang


I. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Perthro Deutschland GmbH zum 31.12.2017 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 und 288, Satz 2 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

II.1. Allgemeine Angaben

II.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzerstellung erfolgte unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going- concern- Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Die Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet.

II.2.2 Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Vorräte sind zum Stichtag nicht vorhanden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt.

Die Rückstellungen sind für die Jahresabschlusserstellung des Geschäftsjahres gebildet.

Die Verbindlichkeiten enthalten Steuerverbindlichkeiten, Darlehensverbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die vor dem Abschlussstichtag entstanden sind, aber erst im neuen oder in späteren Geschäftsjahr(en) fällig werden.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

III. Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die Geschäftsführung durch:

     Uwe Sellmer

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III.1  Feststellung des Jahresabschlusses und Ergebnisverwendung

Die Gesellschafter sind am 27.07.2018 zu einer Gesellschafterversammlung zusammengekommen und haben Folgendes beschlossen:
  
1. Der vorliegende Jahresabschluss wird einstimmig genehmigt und damit festgestellt.

2. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

3. Der Bilanzverlust des Jahres 2016 in Höhe von Euro 10.046,95 wird mit dem Jahresüberschuss des Jahres 2017 von Euro 38.881,31 verrechnet. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von Euro 28.834,36 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Berlin, den 27.07.2018

gez. Uwe Sellmer
Geschäftsführer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.07.2018 festgestellt.

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