Heimweh GmbHLiquidated

28203 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 24892 HB
Previous
Sano e Salvo Holding GmbH
Registered
5/16/2008
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Das Betreiben gastronomischer Einrichtungen, das Halten von Beteiligungen, insbesondere die Erlaubnis der Verwaltung fremden und eigenen Vermögens, das Betreiben eines Großhandels für Möbel, die Begründung, Verwaltung und Controlling von Einkaufsgemeinschaften sowie die damit in Zusammenhang stehende Konzeptentwicklung.

History

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Management

NameRole
Babak Darabi
since 2/21/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€8,500
34.00%
€8,500
34.00%

Financial Report

Sano e Salvo Holding GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA      
Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 21.512,50
B. Umlaufvermögen
I. sonstige Vermögensgegenstände 26.663,24 4.204,32
II. Guthaben bei Kreditinstituten 36,70 164,55
26.699,94 4.368,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 51,00
26.699,94 25.932,37
PASSIVA      
Vorjahr
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -2.028,35 0,00
III. Jahresfehlbetrag -6.138,84 -2.028,35
16.832,81 22.971,65
B. Rückstellungen 1.400,00 900,00
C. Verbindlichkeiten 8.467,13 2.060,72
26.699,94 25.932,37

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Da es sich im Vorjahr um ein Rumpfgeschäftsjahr (1. Februar bis 31. Dezember 2008) handelt, ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen nur bedingt möglich.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gegliedert. Ansonsten werden die Vereinfachungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Vergleichbarkeit der Zahlen des Berichtsjahres mit den Vorjahreszahlen ist nur eingeschränkt möglich, da es sich im Vorjahr um ein Rumpfwirtschaftsjahr für den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Dezember 2008 handelte.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen im Vorjahr ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbare Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die langfristige Nutzung der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde zum Jahresende aufgegeben. Es erfolgte eine Umgliederung in die sonstigen Vermögensgegenstände.

sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Zum 31. Dezember 2009 betrug das gezeichnete Kapital EUR 25.000,00. Das Kapital ist in voller Höhe eingezahlt.

sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für den Jahresabschluss nebst Steuererklärungen für 2009 sowie die Rückstellung für die Aufbewahrung von Jahresabschluss- und Buchhaltungsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten ein Verrechnungskonto gegen dem Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von EUR 5.630,25 (Vorjahr: EUR 1.060,72).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten ein Verrechnungskonto gegenüber der Bodega Bremerhaven GmbH & Co. KG in Höhe von EUR 1.000,00 (Vorjahr: EUR 1.000,00).

Sämtliche Verbindlichkeiten sind kurzfristig.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei dem Geschäftsführer der GmbH:

Herrn Björn Schwamborn, Bremen

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bremen, 8. Oktober 2010

Sano e Salvo Holding GmbH

Geschäftsführer

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