Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 42827
Registered
2/25/2004
Industry
Manufacture of kitchen furnitureManufacture of office furnitureManufacture of non-electric domestic appliances
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Küchenstudios.

History

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Management

NameRole
Rolf Dr. Schreiber
since 11/21/2005
Managing Director
Manuela Hedwig
since 11/21/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Manuela Hedwig
67435 Neustadt/Wstr., Burgunderstr. 38
€8,350
33.40%
Anita Buschbacher-Korupp
67136 Fußgönheim, Ahornweg 4
€8,350
33.40%

Financial Report

Heco Küchenstudio GmbH

Neustadt/Wstr.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 69.969,00 82.097,00
I. Sachanlagen 69.969,00 82.097,00
B. Umlaufvermögen 128.278,41 121.215,41
I. Vorräte 19.856,22 12.513,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.566,20 20.466,37
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.855,99 88.235,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.435,00 2.301,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 199.682,41 205.613,41

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 67.547,09 71.258,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 46.258,05 2.522,89
III. Jahresfehlbetrag 3.710,96 -43.735,16
B. Rückstellungen 12.203,00 18.440,00
C. Verbindlichkeiten 119.932,32 115.915,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 199.682,41 205.613,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleinen Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Zum 01.01.2010 wurde aufgrund des Übergangs auf die Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG kein außerordentliches Ergebnis bilanziert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20% abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgte zu den Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war (§ 253 IV HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:



Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.566,20 0,00 20.466,37 0,00



Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Jahresabschlusskosten, Urlaubsverpflichtungen und Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis1 Jahr
Verbindlichkeiten 119.932,32 61.180,32 115.915,36 29.287,36



Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 51.000,00 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Frau Anita Buschbacher-Korupp, Frau Manuela Hedwig, Herrn Heinrich Moock und Herrn Rolf Schreiber.


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.9.2011.

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