ANALEX DATA Vertriebs GmbHLiquidated

63179 Obertshausen, DEU

Master Data

Registry
Register court Offenbach am Main HRB 10399
Registered
11/11/2002
Industry
Wholesale of other office machinery and equipmentWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of audio and video equipment
Purpose
Der Handel, Import und Export von Bürobedarfsartikeln und EDV-Zubehör aller Art.

History

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Management

NameRole
Helmut Hütten
since 2/3/2016
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Dieter Schuh-Macher
45.00%
Anke Alexandra Hütten
40.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Dieter Schuh-Macher
DEM 22,500
45.00%
Anke Alexandra Hütten
DEM 20,000
40.00%

Financial Report

ANALEX DATA Vertriebs GmbH

Obertshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 62.814,00 74.400,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 366,50 708,00
II. Sachanlagen 62.447,50 73.692,50
B. Umlaufvermögen 327.741,33 383.006,73
I. Vorräte 163.458,01 184.381,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.860,98 34.583,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 139.422,34 164.042,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 390.555,33 457.407,23

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 377.246,80 436.761,82
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 411.197,23 495.138,35
III. Jahresfehlbetrag 59.515,02 83.941,12
B. Rückstellungen 10.100,00 17.300,00
C. Verbindlichkeiten 3.208,53 3.345,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 390.555,33 457.407,23

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Analex Data Vertriebs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft beachtet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich Bilanzierung, der Bewertung und des Ausweises die Vorschriften des HGB und des GmbHG i.d.F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgestzes (BilMoG).

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Der in 2009 gebildete Sammelposten für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wird weiterhin mit 20% p/a abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden gem § 253 Abs. 1 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 4.601,63 (Vorjahr: Euro 4.601,63).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 3.208,53 (Vorjaqhr: Euro 3.345,41).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag weder Ausleihungen noch Forderungen oder Verbindlichkeiten.

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine weiteren Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 59.515,02. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro 351.682,21, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Dieter Schuhmacher ausgeübter Beruf: Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Obertshausen, 02.12.2013

gez. Dieter Schuhmacher, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2013 festgestellt.

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