Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 31707
Registered
11/15/2012
Industry
Wholesale of paint and varnishSpraying and painting of motor vehiclesPainting and lacquering
Purpose
Betrieb einer Autolackiererei und einer Malerwerkstätte. Die Gesellschaft kann diejenigen Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sven Kohl
since 11/15/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

OT Raußlitz, Weißer Hirsch 9 01623 Ketzerbachtal
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

KOHLOUR GmbH

Nossen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 38.829,00 32.359,00
B. Umlaufvermögen 96.343,86 42.400,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.761,56 1.284,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 137.934,42 76.043,96

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 40.876,63 27.203,85
B. Rückstellungen 26.429,74 3.390,35
C. Verbindlichkeiten 67.800,05 44.504,76
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 650,00 2.772,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 67.800,05 44.504,76
D. Passive latente Steuern 2.828,00 945,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 137.934,42 76.043,96

5. Anhang

5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

5.2 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten bilanziert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibung, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um lineare oder geometrisch degressive Abschreibung angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € wurden in den Wirtschaftsjahren bis 31.12.2009 als Sammelposten erfasst. Davon wurden jährlich 20% gewinnmindernd aufgelöst. Sonderabschreibungen wurden / wurden nicht in Anspruch genommen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Verkaufswaren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigung berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken durch ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewerteten, notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

5.3 Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel bzw. der Aufstellung zur Entwicklung des Anlagevermögens in der Anlage zu diesem Anhang zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr sind nicht vorhanden.

Der Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten Beträge beläuft sich auf EUR 0,00.

Die Bildung der Rückstellungen wurde im Bericht näher erläutert.

Die Verbindlichkeiten wiesen zum Stichtag folgende Fristigkeiten auf:

Verbindlichkeiten Stand 31.12.2013 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten 39.629,00 4.452,00 17.808,00 17.369,00
aus Lieferungen und Leistungen 7.590,02 7.590,02 0,00 0,00
sonstige 12.338,78 12.338,78 0,00 0,00
Summe 59.557,80 24.380,80 17.808,00 17.369,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind teilweise durch Grundpfandrechte gesichert.

Der unter der Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten gesichert.

5.4 Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Leasingverträgen oder sonstigen Verträgen.

5.5 Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr bestand die Geschäftsführung aus Herrn Sven Kohl. Herr Kohl ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

17.07.2014

sonstige Berichtsbestandteile

 

17.07.2014

gez. Sven Kohl

Datum Unterschrift

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.07.2014 festgestellt.

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