Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 78674
Registered
7/12/2004
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Der Ankauf und die Bebauung von Grundstücken, die Verwaltung und Veräußerung dieser Grundstücke, die Vermittlung von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Gewerbe- und Wohnräume sowie Tätigkeiten als Bauherr und Baubetreuer im Sinne des § 34c GewO.

History

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Financial Report

ProImmo GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 35.503,00 29.413,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 35.501,00 29.411,00
B. Umlaufvermögen 241.203,69 980.780,18
I. Vorräte 0,00 780.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.748,56 81.293,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 213.455,13 119.486,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 32.188,16 34.241,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 308.894,85 1.044.434,89

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 4.962,35 12.322,80
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 13.241,79 330.022,23
III. Jahresfehlbetrag 7.360,45 -316.780,44
B. Rückstellungen 47.150,00 89.350,00
C. Verbindlichkeiten 256.782,50 942.762,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 235.063,29 926.712,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 308.894,85 1.044.434,89

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ProImmo GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 29.147,21.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 
Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
  davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert
0,00
  davon gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
  gesichert durch:
 
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
323.050,00
aus Gewährleistungsverträgen
0,00
aus Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten
0,00
Summe
323.050,00

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Klaus Pingel
ausgeübter Beruf:
Diplom-Ingenieur

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
892,43
=  neuer Kreditbestand
892,43

Unterschrift der Geschäftsleitung

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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