Master Data

Registry
Register court Köln HRB 83314
Previous
Mobile Pflege Buchholz Beteiligungs GmbH
Registered
1/19/2015
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
a) die ambulante pflegerische Versorgung der Klienten/Kunden sowie Durchführung der häuslichen Krankenpflege, der häuslichen Pflege und der Haushaltshilfe gem. SGB V, b) die im Rahmen der Grundpflege, hauswirtschaftlichen Versorgung und Betreuung erforderlichen Tätigkeiten zur Unterstützung, der teilweisen oder vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens von Kunden/Klienten oder zur Beaufsichtigung oder Anleitung dieser Verrichtungen in dem anerkannten Pflegegrad gem. SGB XI.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andreas Neuber
since 1/19/2015
Managing Director
Heinz Helmut Plitzko
since 1/19/2015
Managing Director

Beneficial Owners

92.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
42.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Overath
€12,500
50.00%
Rösrath
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Mobile Pflege Moitzfeld GmbH

Bergisch Gladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 305.394,00 373.907,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 231.000,00 273.000,00
1. Geschäfts- oder Firmenwert 231.000,00 273.000,00
II. Sachanlagen 74.383,00 100.896,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 12.733,00 17.663,00
2. Fahrzeuge 61.650,00 83.233,00
III. Finanzanlagen 11,00 11,00
1. Beteiligungen 11,00 11,00
B. Umlaufvermögen 214.395,44 192.679,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 210.302,46 191.469,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 115.921,61 160.265,86
2. sonstige Vermögensgegenstände 94.380,85 31.203,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 34.356,22  
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.092,98 1.209,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.227,31 959,19
Aktiva 525.016,75 567.545,53

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 89.326,52 18.463,40
I. eingefordertes Kapital 18.750,00 18.750,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.250,00 -6.250,00
II. Verlustvortrag 286,60 -23.733,68
III. Jahresüberschuss 70.863,12 -24.020,28
B. Rückstellungen 58.991,32 49.668,11
1. Steuerrückstellungen 13.725,55  
2. sonstige Rückstellungen 45.265,77 49.668,11
C. Verbindlichkeiten 376.698,91 499.414,02
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 81.918,79 135.101,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 41.597,27 82.937,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.889,22 25.938,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.889,22 25.938,37
3. sonstige Verbindlichkeiten 283.890,90 338.374,41
davon aus Steuern 9.829,25 9.739,68
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 283.890,90 338.374,41
Summe Passiva 525.016,75 567.545,53

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 893.172,50 825.267,39
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 729.416,25 656.838,36
3. sonstige betriebliche Erträge 96.060,40 117.251,46
4. Materialaufwand 203.185,11 151.658,38
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 691,51 3.551,58
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 202.493,60 148.106,80
5. Personalaufwand 1.183.936,63 1.187.203,08
a) Löhne und Gehälter 974.673,07 967.542,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 209.263,56 219.661,00
davon Aufwendungen für Altersversorgung 5.622,53 4.630,10
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen 87.037,62 77.782,38
7. Mieten, Pacht, Leasing 87.183,98 94.773,60
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 37.593,57 50.573,84
9. Abschreibungen 81.182,67 73.073,23
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 81.182,67 73.073,23
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 32.511,46 81.157,95
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 7.178,66 4.381,40
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.163,47 3.921,31
14. Jahresüberschuss 70.863,12 -24.020,28

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Mobile Pflege Moitzfeld GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bergisch Gladbach
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Köln
Register-Nr.: HRB 83314

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linearvorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungenwurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nut­zungs­dauer werden 10 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung mit einer geschätzten Nutzungsdauer von 10 Jahren sind:
Der zeitlich begründete Wechsel der Kundschaft und der ständig sich verändernde Markt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt €  0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 81.918,79.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Sicherungsübereignung von Mobilien.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von € 268.102,17 sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Miet- und Leasingverträge von Immobilien und Mobilien.

Sonstige Angaben

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind € 271.881,65 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern/Geschäftsführern enthalten.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 56.

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2025 festgestellt.

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