Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 8476
Previous
WEBRO Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.
Registered
6/9/1977
Industry
Activities of holding companiesWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
der Handel mit Natur-, Kunst- und Werksteinen aller Art nebst aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen und auch Zweigniederlassungen errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Olaf Wehn
since 10/28/2016
Managing Director
Timo Wehn
since 12/18/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Timo Wehn
47.50%
47.50%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Timo Wehn
Dornach (Schweiz)
€12,350
47.50%
Hannover
€12,350
47.50%

Holdings

NameOwnership
33.34%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

WEBRO Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 432.493,89 465.157,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 3.276,00
II. Sachanlagen 139.072,00 144.982,00
III. Finanzanlagen 293.414,89 316.899,46
B. Umlaufvermögen 2.880.488,65 2.739.044,16
I. Vorräte 1.576.428,56 1.697.750,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 852.807,55 636.544,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 451.252,54 404.748,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.929,99 2.763,95
Summe Aktiva 3.314.912,53 3.206.965,57

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.829.688,72 1.515.482,97
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 1.803.688,72 1.489.482,97
B. Rückstellungen 244.417,96 241.605,60
C. Verbindlichkeiten 1.240.805,85 1.449.374,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten   502,20
Summe Passiva 3.314.912,53 3.206.965,57

Anhang

zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2023

1. Vorbemerkungen
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Firma: WEBRO Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Hannover
Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 8476
2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gliederung sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten. 

Den Zahlen des Geschäftsjahres sind die Vorjahreszahlen zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (going concern).

Im Rahmen der Erfüllung der Offenlegungspflicht (§ 325 Abs. 1 HGB) werden die maßgeblichen Aufstellungs- und Offenlegungserleichterungen in Anspruch genommen.
3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die planmäßigen Abschreibungen werden sowohl bei den immateriellen Wirtschaftsgütern als auch beim Sachanlagevermögen linear vorgenommen. Bei voraussichtlicher dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um diese Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert anzusetzen. Der niedrigere beizulegende Wert wird nicht beibehalten, soweit die Gründe hierfür entfallen sind.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 250,00 wurden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt.

Die Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG - geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu Anschaffungskosten von netto € 800,00 werden bereits im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben - wird in Anspruch genommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Erforderlichenfalls erfolgt eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

3.2 Umlaufvermögen
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Soweit der Börsen-/Marktpreis oder der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag unter den Anschaffungskosten liegt, werden entsprechende Abwertungen vorgenommen.
  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet. Gegebenenfalls erfolgen Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert.
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung auf die Netto-Forderungen Rechnung getragen.

3.3 Rechnungsabgrenzungsposten (aktive)
Unter diesem Posten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

3.4 Rückstellungen
Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Der anzuwendende Zinssatz ergibt sich aus der entsprechenden Rechtsverordnung der Deutschen Bundesbank.

3.5 Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.6 Rechnungsabgrenzungsposten (passive)
Unter diesem Posten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

4. Erläuterungen zur Bilanz
  4.1 Finanzanlagen
Es bestehen in Höhe von € 67.183,01 (Vorjahr: € 123.832,05) Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 37.465,29 (Vorjahr: € 67.192,31).
  4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Der Posten enthält antizipative Beträge in Höhe von € 560,83 (Vorjahr: € 3.094,27), welche rechtlich erst im Januar und Februar des Folgejahres entstehen.

Es bestehen in Höhe von € 619.816,21 (Vorjahr: € 472.767,63) Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

4.3 Eigenkapital
In dem Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 1.488.373,28 (Vorjahr: € 1.181.708,56) enthalten.

4.4 Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.085.855,88 (Vorjahr: € 1.186.973,50) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Es bestehen in Höhe von € 824.204,84 (Vorjahr: € 871.081,33) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

Verbindlichkeiten in Höhe von € 263.276,75 (Vorjahr: € 403.882,09) sind durch Bürgschaften besichert.

5. sonstige Angaben
  5.1 sonstige finanzielle Verpflichtungen
Der Gesamtbetrag der, nicht aus der Bilanz ersichtlichen, sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt € 764.525,42 (Vorjahr: € 820.880,69) und beinhaltet ausschließlich Leasing- und Mietverträge.

5.2 Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 13 (Vorjahr: 14). Die Ermittlung erfolgte unter Berücksichtigung von § 267 Abs. 5 HGB.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.7.2024.

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