Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 25058
Registered
1/4/2005
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight not exceeding 3,5 tonsRetail sale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Der Betrieb einer oder mehrerer Tankstellen dabei einer Handelsvertretung, eines Einzelhandels mit tankstellenüblichen Waren aller Art, soweit diese keinen Handelsbeschränkungen unterliegen, von Imbissen, einer Autowaschanlage, die Pflege von Kraftfahrzeugen aller Art, die Durchführung von Polierarbeiten, Ölwechsel und Reifenwechsel sowie der Kfz-Handel und die Kfz-Vermietung.

History

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Management

NameRole
Kai Ansorge
since 3/24/2021
Shareholder
Klaus-Dieter Ansorge
since 8/9/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
70.00%
30.00%

Shareholders
Beta

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Name
Location
Amount
Share
Klaus-Dieter Ansorge
Eberhardstr. 26, 73760 Ostfildern
€12,000
40.00%
Angelika Ansorge
Eberhardstr. 26, 73760 Ostfildern
€9,000
30.00%

Financial Report

Ansorge GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 33.235,00 74.766,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.497,00 14.698,00
II. Sachanlagen 19.738,00 26.067,00
III. Finanzanlagen 0,00 34.001,00
B. Umlaufvermögen 262.637,48 150.309,29
I. Vorräte 46.418,72 42.423,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.825,91 88.491,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 156.392,85 19.394,01
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 202.280,40 162.757,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 498.152,88 387.833,24

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzverlust 232.280,40 192.757,95
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 202.280,40 162.757,95
B. Rückstellungen 2.500,00 38.581,00
C. Verbindlichkeiten 495.652,88 349.252,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 498.152,88 387.833,24

Anhang


 
Offenzulegende Fassung gemäß § 326 HGB

 
Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ansorge GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gem. § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Die Firma der Gesellschaft lautet Ansorge GmbH SB-Stationen mit Sitz in Stuttgart. Die Gesellschaft wird beim Registergericht Stuttgart unter der Nummer HRB 25058 geführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Anschaffungskosten werden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden nach § 6 Abs. 2 EStG sofort als Aufwand verbucht.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert angesetzt und soweit erforderlich mit dem am Bilanzstichtag vorliegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei der Bemessung der gemäß § 249 HGB zu bildenden Rückstellungen wurden allen wesentlichen Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Da für die erteilten Versorgungszusagen Rückdeckungsversicherungen bestehen, bei denen es sich um Deckungsvermögen handelt, war eine Saldierung in Höhe des beizulegenden Zeitwertes vorzunehmen (§ 246 Abs. 2 S. 2 Halbsatz 1 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 202 aus. Nach Überzeugung der Unternehmensleitung ist diese buchmäßige Überschuldung durch Rangrücktrittserklärungen, den bestehenden Anspruch auf einen Handelsvertreterausgleich sowie durch Privatvermögen der Gesellschafter ausreichend abgedeckt und steht der Unternehmensfortführung somit nicht entgegen.

Bilanzierung und Bewertung erfolgen trotz bilanzieller Überschuldung weiterhin nach dem "Going Concern-Grundsatz". Die Gesellschafter erklärten einen qualifizierten Rangrücktritt hinsichtlich ihrer Darlehensforderungen in Höhe von T€ 32,00 sowie über die Gesellschafter-Verrechnungskonten in Höhe von T€ 36,36.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt. Im Wesentlichen richtet sich die Nutzungsdauer nach der Einhaltung langfristiger Verträge.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen insgesamt T€ 59,83 (Vorjahr T€ 88,49). Davon hatten eine Laufzeit von mehr als 1 Jahr T€ 0,00 (Vorjahr T€ 0,00).

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt T€ 495,65 (Vorjahr T€ 349,25), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr T€ 398,11 (Vorjahr T€ 234,65) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren T€ 51,38 (Vorjahr T€ 114,60).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 115,94 (Vorjahr T€ 109,33), Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 10,54 (Vorjahr T€ 10,06) und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von T€ 0,00 (Vorjahr T€ 0,00) enthalten.

Soziale Abgaben und Aufwendungen aus Altersversorgung

In den sozialen Abgaben und Aufwendungen aus Altersversorgung sind Aufwendungen aus Altersversorgung in Höhe von T€ 18,71 (Vorjahr T€ 21,36) enthalten.

Ergebnisverwendung

Da natürliche Personen Gesellschafter der Kapitalgesellschaft sind, wird von der Schutzklausel des § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht.

Durchschnittliche Zahl während des Geschäftsjahrs beschäftigte Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden durchschnittlich 18 Arbeitnehmer beschäftigt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Klaus-Dieter Ansorge, Kaufmann geführt.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

Stuttgart, 05. Juni 2019
 
gez. Klaus-Dieter Ansorge
Ort, Datum
 
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.06.2019 festgestellt.

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