Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 726290
Registered
5/8/2008
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Das Eingehen und die Verwaltung von Beteiligungen und Beratung.

History

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Management

NameRole
Markus Schwarz
since 5/8/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kohlhauweg 9, 71540 Murrhardt
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

axames Software GmbH

Murrhardt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 323,00 598,00
I. Sachanlagen 323,00 598,00
B. Umlaufvermögen 8.948,16 29.047,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 124,75 15.080,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.823,41 13.966,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.271,16 29.645,01

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 8.418,90 11.182,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 13.817,45 16.292,63
III. Jahresfehlbetrag 2.763,65 -2.475,18
B. Rückstellungen 630,00 2.595,00
C. Verbindlichkeiten 222,26 15.867,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 222,26 15.867,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.271,16 29.645,01

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

 
 
  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der axames Software GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Erleichterungsvorschriften des § 274a HGB wurden angewendet.



  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher  Maßnahmen

   Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Bilanzierungsgrundsätze

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.


Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als EUR 150,00 und bis zu EUR 1.000,00 aus dem Jahr 2009wurden zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser wird im Jahr der Bildung und in den darauffolgenden 4 Wirtschaftsjahren mit je 20% aufgelöst.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis zu EUR 410,00 wurden im Wirtschaftsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


   Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


   Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.



Sonstige Pflichtangaben

  Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Markus Schwarz (leitender kfm. Angestellter),
 vom 01.01.2012 bis 31.12.2012



   Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Rechte und Pflichten.

 
gez.,
Markus Schwarz


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 98,50 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.04.2013 festgestellt.

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