CMC Cardio-MRT-Center GmbHLiquidated

13088 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 80372
Registered
6/29/2004
Industry
Diagnostic imaging activitiesRenting and operating of own or leased non-residential real estateWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipment
Purpose
Der Erwerb, die Vermietung und die Verpachtung von radiologischen Geräten, insbesondere einer Kernspintomographieanlage für freiberufliche ärztliche Tätigkeiten, der Handel mit radiologischen Geräten und Zubehör, die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen für Arztpraxen, die Verwertung von medizinischen Anlagegütern und die Unterstützung freiberuflicher Ärzte außerhalb ihrer ärztlichen Versorgungstätigkeit.

History

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Financial Report

CMC Cardio-MRT-Center GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 30.06.2013

Bilanz

Aktiva

30.6.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 790,00 1.206,00
I. Sachanlagen 790,00 1.206,00
B. Umlaufvermögen 610.865,71 649.279,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 365.272,05 548.216,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 245.593,66 101.063,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.268,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 617.923,76 650.485,71

Passiva

30.6.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 520.744,38 505.600,04
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 480.600,04 293.343,58
III. Jahresüberschuss 15.144,34 187.256,46
B. Rückstellungen 13.058,24 10.900,82
C. Verbindlichkeiten 84.121,14 133.984,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 84.121,14 133.984,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 617.923,76 650.485,71

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen ist - soweit vorhanden - zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Hierbei werden die lineare oder die geometrisch-degressive Abschreibungsmethode angewandt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410,00 € wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Vorhandene Materialbestände sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Eventuelle Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren sowie passive latente Steuern.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen und ergänzende Angaben zu Bilanz und GuV

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr betragen 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
 
davon Restlaufzeit
 
davon besichert
Art der Sicherheit
 
 
bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
über 5 Jahre
 
 
gegenüber Kreditinstituten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
aus Lieferungen und Leistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Sonstige Verbindlichkeiten
84.121,14
84.121,14
0,00
0,00
0,00
 
Summe
84.121,14
84.121,14
0,00
0,00
0,00
 



Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB haben nicht bestanden.
 
Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Richard Solbrig. Der Geschäftsführer Herr Richard Solbrig ist alleinvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff., 284 ff. HGB angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.



Berlin, den 27. Juni 2014



 ----------------------------------------                                 
 gez. Herr Richard Solbrig
  - Geschäftsführer -                                        
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2014 festgestellt.

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