Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 190520
Registered
5/17/1995
Industry
Rental and leasing of office machinery, equipment and computersPre-press and pre-media servicesRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Druckvorlagenherstellung im Computersatz sowie die Vermietung und Verpachtung von materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern

History

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Management

NameRole
Ursula Nemazal
since 6/2/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Königsberger Str. 10, 85276 Pfaffenhofen
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

A - Z Computersatz & Repro GmbH

Pfaffenhofen a.d. llm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 25.096,51 35.204,81
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.920,50 719,50
II. Sachanlagen 19.176,01 4.484,01
III. Finanzanlagen 0,00 30.001,30
B. Umlaufvermögen 223.773,52 230.509,71
I. Vorräte 600,00 1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 194.728,85 184.436,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.444,67 45.073,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.245,46 7.672,57
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 5.153,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 260.268,49 273.387,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 165.961,88 160.122,66
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 134.558,07 119.996,77
III. Jahresüberschuss 5.839,22 14.561,30
B. Rückstellungen 54.562,12 76.174,78
C. Verbindlichkeiten 39.744,49 37.089,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.939,66 20.217,06
Bilanzsumme, Summe Passiva 260.268,49 273.387,09

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der A-Z Computersatz und Repro GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Dieser Jahresabschluss wurde am 05. Dezember 2011 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungs-gesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Artikel 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder im Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HBG) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.


B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bewertungsmethode


Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.
Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

I. ANLAGEVERMÖGEN

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.
Abschreibungen erfolgten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Bewegliche Anlagegüter wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffung- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.


II. UMLAUFVERMÖGEN

Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
Zum Bilanzstichtag erfolgte die Bewertung von Waren verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

III. RÜCKSTELLUNGEN

Die Pensionsrückstellung wurde gemäß dem vorgelegten versicherungsmathematischen Gutachten passiviert und mit dem insolvenzgesicherten Planvermögen saldiert.

Die übrigen Rückstellungen (sonstige Rückstellungen) wurden so bemessen, dass sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung aller erkennbarer Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen wird.

IV.  VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C.  ERGÄNZENDE ANGABEN

Zu Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Frau Ursula Nemazal
Herr Stefan Nemazal

Jeder der beiden Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten.
Beide Gesellschafter sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.
 
D.  ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 5.839,22 Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2011 festgestellt.

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