EMeG GmbHLiquidated

41236 Mönchengladbach, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 13178
Registered
4/19/2007
Industry
Agents involved in the sale of telecommunications equipment and electrical and electronic products n.e.c.Agents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
der Vertrieb von Lieferverträgen aller Art, insbesondere für Telekommunikationsleistungen etc. als Handelsvertretung sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, ausgenommen erlaubnispflichtige.

History

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Management

NameRole
Erdal Gök
since 4/23/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Erdal Göök
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Erdal Göök
€25,000
100.00%

Financial Report

EMeG GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.387,00 15.970,00
I. Sachanlagen 14.387,00 15.970,00
B. Umlaufvermögen 1.597.097,58 1.723.386,86
I. Vorräte 250,00 13.690,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.530.599,02 1.603.278,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 66.248,56 106.418,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.611.484,58 1.739.356,86

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 287.875,70 130.989,02
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 105.989,02 -58.941,69
III. Jahresüberschuss 156.886,68 164.930,71
B. Rückstellungen 11.635,00 34.542,30
C. Verbindlichkeiten 1.311.973,88 1.573.825,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.611.484,58 1.739.356,86

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.530.599,02 1.264.550,80 1.603.278,73 67.084,37

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 1.264.550,80 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.311.973,88 481.950,68 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.573.825,54 465.551,74 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 246.515,21 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Erdal Gök

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Korschenbroich, den 03.Mai 2013

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.5.2013.

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