Steel Building Service, D+V-GmbHLiquidated

49124 Georgsmarienhütte, DEU

Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 111233
Registered
6/14/2006
Industry
Development of building projects for other buildings and constructionsConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Construction of industrial facilities, except buildings
Purpose
Der Industrie- und Gewerbebau, sowie die Errichtung von schlüsselfertigen Bauten aller Art, außerdem die Herstellung von Rohbauten und einzelner Gewerke sowie der Handel mit Bauelementen, Vermietung und Verpachtung von Gewerbeobjekten und Baugerätschaften. Ferner darf die Gesellschaft andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft darf darüber hinaus alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Steel Building Service D + V GmbH

Georgsmarienhütte

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 7.976,00
I. Sachanlagen 7.976,00
B. Umlaufvermögen 289.468,89
I. Vorräte 64.061,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 211.618,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.789,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.363,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 298.808,48

Passiva

31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 27.989,25
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresüberschuss 2.989,25
B. Rückstellungen 3.580,00
C. Verbindlichkeiten 267.239,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 298.808,48

Anhang

BILANZ zum 31. Dezember 2006
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steel Building Service D + V GmbH Industrie und Gewerbebau, Georgsmarienhütte
 

 

 

 

 

 

 

 
AKTIVA
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Euro Euro
 

 

 

 

 

 

 

 
A. Anlagevermögen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Sachanlagen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. andere Anlagen, Betriebs- und
 

 

 

 

 
Geschäftsausstattung
 
7.976,00
 

 

 

 

 

 

 

 
B. Umlaufvermögen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Vorräte
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. in Ausführung befindliche
 

 

 

 

 
Bauaufträge
 
64.061,30
 

 

 

 

 

 

 

 
II. Forderungen und sonstige
 

 

 

 

 
Vermögensgegenstände
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Forderungen aus Lieferungen
 

 

 

 

 
und Leistungen 132.454,88
 

 

 
2. sonstige Vermögensgegenstände 79.163,40 211.618,28
 

 

 
-davon gegen Gesellschafter
 

 

 

 

 
Euro 13.450,49
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Kassenbestand, Bundesbank-
 

 

 

 

 
guthaben, Guthaben bei
 

 

 

 

 
Kreditinstituten und Schecks
 
13.789,31
 

 

 

 

 

 

 

 
C. Rechnungsabgrenzungsposten
 
1.363,59
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
298.808,48
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASSIVA
 

 

 

 

 

 

 
Euro Euro
 

 

 

 

 

 

 

 
A. Eigenkapital
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Gezeichnetes Kapital
 
25.000,00
 

 

 

 

 

 

 

 
II. Jahresüberschuss
 
2.989,25
 

 

 

 

 

 

 

 
B. Rückstellungen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Steuerrückstellungen 780,00
 

 

 
2. sonstige Rückstellungen 2.800,00 3.580,00
 

 

 

 

 

 

 

 
C. Verbindlichkeiten
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Verbindlichkeiten gegenüber
 

 

 

 

 
Kreditinstituten 11.198,63
 

 

 

 
-davon mit einer Restlaufzeit
 

 

 

 

 
bis zu einem Jahr
 

 

 

 

 
Euro 11.198,63
 

 

 

 
2. erhaltene Anzahlungen auf
 

 

 

 

 
Bestellungen 87.813,75
 

 

 

 
-davon mit einer Restlaufzeit
 

 

 

 

 
bis zu einem Jahr
 

 

 

 

 
Euro 87.813,75
 

 

 

 
3. Verbindlichkeiten aus
 

 

 

 

 
Lieferungen und Leistungen 131.201,52
 

 

 

 
-davon mit einer Restlaufzeit
 

 

 

 

 
bis zu einem Jahr
 

 

 

 

 
Euro 131.201,52
 

 

 

 
4. sonstige Verbindlichkeiten 37.025,33 267.239,23
 

 

 
-davon aus Steuern
 

 

 

 

 
Euro 7.636,46
 

 

 

 

 
-davon im Rahmen der
 

 

 

 

 
sozialen Sicherheit
 

 

 

 

 
Euro 2.262,00
 

 

 

 

 
-davon mit einer Restlaufzeit
 

 

 

 

 
bis zu einem Jahr
 

 

 

 

 
Euro 37.025,33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
298.808,48
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Georgsmarienhütte, den 12. März 2007
 

 

 

 

 

 

 

 
Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Steel Building Service D + V GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
 
Der Jahresabschluss der Steel Building Service D + V GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Bruttoanlagenspiegel
 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 


 
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
 
Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

 
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag

 
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00 Euro

 
davon durch Pfandrechte oder sonstige
Sicherheiten gesichert 0,00 Euro

 
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 Euro

 
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00 Euro

 
aus Gewährleistungsverträgen rund 25.000,00 Euro

 
aus Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 Euro

 


 
Summe rund 25.000,00 Euro

 
Sonstige Pflichtangaben
 
Namen der Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Geschäftsführer: Herr Bernhard Diekmann

 
Geschäftsführer: Herr Jürgen Völtz

 


 

 

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