Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 114263
Registered
7/3/2008
Industry
Engineering activities for structural designScaffolds and work platforms erecting and dismantlingEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Der Gerüstbau, insbesondere die Erstellung von Arbeits- und Schutzgerüsten sowie die Bereitstellung sämtlicher Höhenzugangstechniken und damit verbundener Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Hans-Joachim Rosenau
since 7/3/2008
Procura
Michael Weiss
since 7/3/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
40.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Hans-Joachim Rosenau
Damsdorfer Straße 21, 14797 Kloster Lehnin, Ortsteil Göhlsdorf
€15,000
60.00%
Michael Weiss
Septimerstraße 26, 13407 Berlin
€10,000
40.00%

Financial Report

WeroPlan GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 41.697,25
Summe II. Sachanlagen 41.697,25
Summe A. Anlagevermögen 41.697,25
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 49.703,68
4. sonstige Vermögensgegenstände 89,29
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.792,97
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 15.177,30
Summe B. Umlaufvermögen 64.970,27
Summe Aktiva 106.667,52
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
Summe I. Kapital 25.000,00
III. Gewinnrücklagen  
1. gesetzliche Rücklagen 1.954,18
Summe III. Gewinnrücklagen 1.954,18
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 10.203,07
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26.897,90
Summe A. Eigenkapital 64.055,15
C. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen 21.935,61
3. sonstige Rückstellungen 3.344,73
Summe C. Rückstellungen 25.280,34
D. Verbindlichkeiten  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 55,58
8. sonstige Verbindlichkeiten 17.276,45
Summe D. Verbindlichkeiten 17.332,03
Summe Passiva 106.667,52

Anhang

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB; die Wertansätze sind aus der Bilanz zum 31.12.2011 als Vortrag übernommen worden.

Die Kapitalgesellschaft wurde zum 01.06.2008 gegründet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen gemäß § 284 (2) Nr. 1 HGB

Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Die Zugänge wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Die Abgänge wurden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen zum Zeitpunkt des Ausscheidens ausgebucht.

Geringwertige Anlagegüter bis 150 Euro wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Für Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,- und 1.000,- Euro wurde

Ein Sammelposten gebildet, der linear abgeschrieben wird.

Umlaufvermögen

Die Forderungen wurden zu Nennwerten angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden in der erforderlichen Höhe gebildet. Für die allgemeinen Risiken in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

B. Information zum Jahresabschluss

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 285 HGB

( unter Beachtung der größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB )

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren gemäß § 285 Nr. 1 Buchstabe a HGB

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden nicht. Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten

Aufstellung der Laufzeiten

Art der Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit von
Verbindlichkeit zum 31.12.2011
TEuro
< 1 Jahr
TEuro
1-5 Jahre
TEuro
> 5 Jahre
TEuro
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,00 0,0 0,00 0,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,0
3. Sonstige Verbind-lichkeiten 17.28 2,28 15,00 0,0
  17,28 2,28 15,00 0,0

Angaben über den Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrecht oder ähnliche Rechte gesichert sind gemäß § 285 Nr. 1 Buchstabe b HGB

Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

C. Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt: Michael Weiss

Geschäftsführer: Michael Weiss

Erläuterungen zur Bilanz gemäß § 42 ( 3 ) GmbHG

Gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag

Forderungen in Höhe von 900,00 Euro

Gewinnverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss 2011 von 26.897,90 EUR wie folgt zu verwenden:

Der Jahresüberschuss des Kalenderjahres 2011 in Höhe von 26.897,90 EUR wird auf das Kalenderjahr 2012 vorgetragen.

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