Tobias Computervertriebs-GmbHLiquidated

Steinacher Straße 4, 73630 Remshalden, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 281050
Registered
12/8/1988
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesWholesale of machine toolsWholesale of motor vehicles with a maximum permissible weight of more than 3,5 tons
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Handel mit Computern und Computerzubehör. Handel von Oldtimerund Geländewagen.

History

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Management

NameRole
Peter Gessner
since 12/19/2024
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Heiderose Prechtl
Steinacher Straße 4, 73630 Remshalden
DEM 25,000
50.00%
Peter Geßner
Steinacher Straße 4, 73630 Remshalden
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

Tobias Computervertriebs-GmbH

Remshalden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

3.432,50

4.740,50

B. Umlaufvermögen

356.466,30

431.488,55

I. Vorräte

11.400,00

22.850,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

330.377,16

377.419,84

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

14.689,14

31.218,71

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.207,50

5.398,01

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

23.541,13

90.905,15

Summe Aktiva

384.647,43

532.532,21



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Bilanzverlust

49.105,72

116.469,74

B. Rückstellungen

300.559,00

426.530,00

C. Verbindlichkeiten

84.088,43

106.002,21

Summe Passiva

384.647,43

532.532,21

ANHANG

Angaben zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Es wurde die lineare und degressive Abschreibungsmethode angewandt, wobei die Abschreibungsrate der Zugänge p. v. t. angesetzt wurde.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150,00 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wurden als Sammelposten mit 20 % p. a. abgeschrieben.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens sind aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Die fertigen Erzeugnisse und Waren sind zu den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen werden zum Nominalwert angesetzt, wobei erkennbare Ausfallrisiken berücksichtigt werden. Es wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Fremdwährungsforderungen bestanden nicht. Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind in der Bilanz vermerkt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert ausgewiesen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche aus noch nicht fälligen Lebensversicherungsprämien im Wert von € 275.344,80 enthalten, deren Restlaufzeit mehr als fünf Jahre beträgt.

Der Kassenbestand ist zum Nennwert ausgewiesen. Fremdwährungsguthaben bestanden nicht.

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2011 ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Berücksichtigung der nach BilMoG geltenden Bewertungsvorschriften für Pensionsrückstellungen nach der sog. Projected unit credit-Methode erstellen lassen.

Dabei wurde ein Zinssatz von 5,15 % zu Grunde gelegt. Zudem wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2005 verwendet.

Die anderen Rückstellungen werden so bemessen, daß sie sämtliche bekannte, jedoch in der Höhe ungewisse Risiken in angemessenem Umfang berücksichtigen.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren bzw. durch Grundpfandrechte gesicherte Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weist einen Bilanzverlust in Höhe von

€ 49.105,72 aus. Unter Beachtung des gezeichneten Kapitals in Höhe von € 25.564,09 wird eine buchmäßige Überschuldung von € 23.541,13 ausgewiesen. Die Überschuldung ist durch die der Gesellschaft gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 55.060,05 gedeckt.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.09.2012

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