Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 580786
Registered
12/5/1995
Industry
Laying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasOther landscape and garden service activitiesOperation of tree nurseries
Purpose
Garten-. Landschafts- und Sportplatzbau. Handel mit Pflanzen und Gartenbedarf. Gerätevermietung. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

History

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Management

NameRole
Olaf Schwab
since 10/24/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

74626 Bretzfeld
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Schwab GmbH

Bretzfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 162.595,00 201.921,00
I. Sachanlagen 162.595,00 201.921,00
B. Umlaufvermögen 152.082,59 64.163,69
I. Vorräte 23.489,02 2.759,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.190,55 26.988,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 110.403,02 34.415,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 792,00 862,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 315.469,59 266.946,69

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 234.203,09 227.746,90
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 202.182,31 186.288,78
III. Jahresüberschuss 6.456,19 15.893,53
B. Rückstellungen 22.500,00 30.060,00
C. Verbindlichkeiten 58.766,50 9.139,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 315.469,59 266.946,69

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Per 01.01.2010 wurde auf die durch das BilMoG geänderten Vorschriften des HGB umgestellt. Hieraus resultierende Umstellungseffekte sind nicht zu verzeichnen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2010 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen sind unter Zugrundelegung der betrieblichen Nutzungsdauer der Gegenstände nach der linearen und der degressiven Methode ermittelt worden. Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 Euro bis 1000 Euro werden in einem Sammelposten erfasst. Davon werden jährlich 20% gewinnmindernd aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EStG).

Die Warenvorräte sind zu Einstandspreisen abzüglich Skonti und Boni oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden das allgemeine Kreditrisiko und die spätere Fälligkeit durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen berücksichtigt.

Bei den Rückstellungen sind erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremden Währungen bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

Rückstellungen
Die im Vorjahr gebildete Rückstellung für latente Steuern in Höhe von 4.200,00 € hat sich im Geschäftsjahr 2010 nicht geändert.

Verbindlichkeiten
Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 36.418,16 Euro (Vorjahr 0,00 Euro) ausgewiesen.

Hinsichtlich der Fälligkeit gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
- bis zu einem Jahr                                   58.766,50 Euro    (Vorjahr 9.139,79 Euro)
- zwischen einem und fünf Jahren                     0,00 Euro   (Vorjahr        0,00 Euro)
- von mehr als fünf Jahren                                 0,00 Euro   (Vorjahr         0,00 Euro)

Bezüglich der Lieferantenverbindlichkeiten in Höhe von 5.403,01 Euro (Vorjahr 1.515,39 Euro) bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

D. Name der Geschäftsführer

Walter Schwab
Olaf Schwab

Bretzfeld, den 21. April 2011

Die Geschäftsführer:

gez. Walter Schwab                                              gez. Olaf Schwab
-----------------------------------------                      ---------------------------------------
(Walter Schwab)                                                   (Olaf Schwab)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.04.2011 festgestellt.

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