Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 14598
Registered
1/3/2007
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingOther patent brokering and marketing service activities
Purpose
Entwicklung, Vermarktung und Implementierung von Unternehmensprozessen sowie Steigerung der Produktivität im B2B - Bereich. Ferner Eventmarketing, Durchführung und Organisation von Sportveranstaltungen sowie Verleih von Oldtimern, Sportwagen und Rennkarts. Des Weiteren verwaltet und vermarktet die Gesellschaft Oldtimer in eigenem und fremdem Besitz zur Werterhaltung und Wertsteigerung

History

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Management

NameRole
Siegfried Kreuzer
since 1/13/2015
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
KP2 Holding GmbH (i.Gr.)
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
KP2 Holding GmbH (i.Gr.)
Germany
100.00%

Financial Report

KP2 GmbH

Amberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 2.750.262,94 42.747,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 1.672,50
II. Sachanlagen 66.357,50 41.075,00
III. Finanzanlagen 2.683.904,94 0,00
B. Umlaufvermögen 368.102,42 1.630.450,88
I. Vorräte 101.911,11 408.041,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 220.639,11 750.877,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 45.552,20 471.532,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 411,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.118.365,36 1.673.609,38

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 1.229.646,20 216.936,11
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.204.646,20 191.936,11
B. Rückstellungen 1.724.991,46 726.651,59
C. Verbindlichkeiten 163.727,70 730.021,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.118.365,36 1.673.609,38

Anhang


 
6. Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KP2 GmbH, Kreuzer & Partners wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist zum Berichtszeitpunkt voll einbezahlt.

Rückstellungen für Pensionen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie werden pauschal mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde die Methode der laufenden Einmalprämien (PUC-Methode) angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
4,88
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005G von Dr. Klaus Heubeck
 


Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 163.727,70 (Vorjahr: Euro 730.021,68).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 34.545,08 (im Vorjahr: 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2014 festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Siegfried Kreuzer


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen verzinslichen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
Stand bisheriger Kredite
176.467,81
Euro


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
0,00
Euro
Verbindlichkeiten
50.590,38
Euro


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2014 festgestellt.

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