Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 15258
Registered
9/7/2005
Industry
Retail sale of cosmetic and toilet articlesHairdressing and barber activitiesWholesale of perfume and cosmetics
Purpose
Der Betrieb eines Friseursalons, die mobile Erbringung von Friseurdienstleistungen außerhalb des Friseursalons bei Kunden im In- und Ausland, der Betrieb eines Nagelstudios und der Handel mit Friseurprodukten und Kosmetikartikeln.

History

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Management

NameRole
Camille Muller
since 9/7/2005
Managing Director
Nadine Muller
since 9/7/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Coiffure Camille Société à responsabilité limitée
France
€33,150
51.00%
29 a, côte des vignobles, F-57520 Grosbliederstroff
€28,600
44.00%

Financial Report

Cocade GmbH

St. Ingbert

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 48.619,00 48.731,00
I. Sachanlagen 48.619,00 48.731,00
B. Umlaufvermögen 67.405,14 64.877,21
I. Vorräte 14.725,15 13.569,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.518,21 40.442,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.161,78 10.864,74
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.876,37 25.314,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 138.900,51 138.922,88

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 65.000,00 65.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -21.575,00 -21.575,00
2. eingefordertes Kapital 43.425,00 43.425,00
II. Verlustvortrag 68.739,67 73.031,64
III. Jahresüberschuss 2.438,30 4.291,97
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 22.876,37 25.314,67
B. Rückstellungen 12.000,00 7.000,00
C. Verbindlichkeiten 126.900,51 131.922,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 138.900,51 138.922,88

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Cocade GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
  Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde im Jahr des Zugangs ein Sammelposten gebildet, der mit 20% gewinnmindernd aufgelöst wurde.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
  Verlustrechnung

1. Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

2. Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3. Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr

Sämtliche Forderungen eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Dies gilt gleichermaßen für das Vorjahr.

4. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der
 Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt € 94.582,78 (i.Vj. € 114.283,87).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren beträgt € 26.509,50 (i.Vj. € 17.639,01).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 5.808,23 (i.Vj. € 0,00).

5. Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

V. Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer/-in
 
Camille Muller
 
Nadine Muller
 



2. Unterschrift der Geschäftsführung

St. Ingbert, den 25. April 2013

Cocade GmbH
  

Geschäftsführer
 
Camille Muller
 


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.05.2013 festgestellt.

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