WiMax Objekt GmbHLiquidated

64331 Weiterstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 97183
Previous
Jade 677. GmbHThe Augusta Private Syndicate GmbH
Registered
11/22/2007
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Verwaltung ihres Gesellschaftsvermögens, insbesondere Erwerb und Vermietung von Immobilien.

History

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Management

NameRole
Georg Oelschlegel
since 11/20/2017
Managing Director

Financial Report

The Augusta Private Syndicate GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 6.438.430,33 6.626.571,47
I. Sachanlagen 6.438.379,72 6.626.262,72
II. Finanzanlagen 50,61 308,75
B. Umlaufvermögen 232.248,17 299.246,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.830,84 21.481,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 162.417,33 277.765,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 195,33 209,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.670.873,83 6.926.027,33

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 2.314.684,25 2.286.065,57
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.924.944,00 1.924.944,00
III. Bilanzgewinn 364.740,25 336.121,57
davon Gewinnvortrag 336.121,57 422.838,84
B. Rückstellungen 8.576,74 25.053,78
C. Verbindlichkeiten 4.344.637,84 4.614.907,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 307.137,84 302.407,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.975,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.670.873,83 6.926.027,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2015


The Augusta Private Syndicate GmbH
Berlin

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches - unter Beachtung der Regeln des GmbHG - aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB. Die Zahlen des Vorjahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 sind in dem vorliegenden Jahresabschluss aufgegangen.
Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.
Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 276, 288 und 326 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahrenaufgestellt.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sowohl die Vermögensgegenstände als auch die Schulden sind einzeln und vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Tag der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind.
Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung vorgenommen.
Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten mehr als EUR 150,00 und nicht mehr als EUR 410,00 betragen, werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung grundsätzlich aufwandswirksam verbucht.
Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Wertpapiere des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.
Die flüssigen Mittel und der aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.
Das Eigenkapital ist zum Nennwert bilanziert. Die über das gezeichnete Kapital hinaus geleisteten Einzahlungen des Gesellschafters sind in der Kapitalrücklage bilanziert.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Stichtag der Schlussbilanz, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von EUR  275.047,38 (Vorjahr EUR 275.013,06) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 2.937.500,00 (Vorjahr EUR 3.212.500,00) eine Restlaufzeit von über 5 Jahren. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 4.312.500,00 sind durch eine Grundschuld sowie durch die Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen des finanzierten Objektes besichert.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch die Geschäftsführer:
- Purcell, Jerry
- Graf von Matuschka, Philipp
Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und haben Alleinvertretungsbefugnis.
Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.
Berlin, 30. April 2016


Purcell, Jerry                                  Graf von Matuschka, Philipp

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2016 festgestellt.

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