Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 20926
Registered
12/21/2004
Industry
Recovery of sorted materialsManufacture of plastic packing goodsEnergy recovery
Purpose
Organisation des Recyclings gebrauchter PU-Schaum-Dosen, insbesondere das Zusammenführen und Weiterleiten an zertifizierte Recycling-Unternehmen, die diese Dosen ordnungsgemäß verwerten.

History

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Management

NameRole
Gabriele Müller
since 2/2/2009
Liquidator

Financial Report

back2us GmbH

Donauwörth

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz

AKTIVA

31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. UMLAUFVERMÖGEN   23.940,30 28.861,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   7.607,70 28.861,83
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   16.332,60 0,00
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   259,03 247,18
SUMME Aktiva   24.199,33 29.109,01

PASSIVA

     
31.12.2007
EUR
31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. EIGENKAPITAL   24.125,21 5.161,48
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag   -19.838,52 0,00
III. Jahresüberschuss   18.963,73 3.815,30
IV. Jahresfehlbetrag   0,00 -23.653,82
buchmäßiges Eigenkapital   24.125,21 5.161,48
B. RÜCKSTELLUNGEN   0,00 2.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN   74,12 21.947,53
SUMME Passiva   24.199,33 29.109,01

Anhang zum 31. Dezember 2007

Back2us, Donauwörth

A. Allgemeines

Die Firma back2us, Donauwörth, wurde durch Gesellschaftsvertrag vom 01.01.2005 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation des Recycling gebrauchter PU-Schaum-Dosen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2007 ist nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs aufgestellt worden. Die Gesellschaft gilt nach den Kriterien des § 267 Abs. 2 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte in EURO.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche ausweispflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit solchen der Passivseite, Erträge nicht mit Aufwendungen verrechnet.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem gesetzlichen Gliederungsschema. Bei den einzelnen Posten der Bilanz kommen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zur Anwendung:

Umlaufvermögen

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; für das allgemeine Kreditrisiko wird eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Rückstellungen

Die Steuer- und Sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ab.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 25 und ist voll einbezahlt.

Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251, 268 Abs. 7 HGB

Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Abs. 3 HGB

Es waren keine finanziellen Verpflichtungen zu verzeichnen.

Sonstiges

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