Car-Point GmbHLiquidated

Kirchgässl 4, 67141 Neuhofen, DEU

Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 60127
Previous
RS-tec GmbH Industrieservice-Schweißtechnik
Registered
11/30/2005
Industry
Activities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist das Erstellen von Kfz.-Gutachten und alle hiermit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Klaus Schmidt
67141 Neuhofen
100.00%

Financial Report

Car-Point GmbH

Limburgerhof

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 9.882,00 15.286,00
I. Sachanlagen 9.882,00 15.286,00
B. Umlaufvermögen 85.719,43 56.442,83
I. Vorräte 0,00 2.456,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 60.066,33 47.208,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.653,10 6.777,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 427,45
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 27.245,37
E. sonstige Aktiva 0,00 151,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 95.601,43 99.553,29

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 17.957,79 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 7.042,21 52.245,37
davon Verlustvortrag 52.245,37 7.700,95
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 27.245,37
B. Rückstellungen 18.382,02 15.964,65
C. Verbindlichkeiten 59.261,62 83.588,64
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.371,53 43.681,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 95.601,43 99.553,29

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Car-Point GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinnermittlung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Ein im Berichtsjahr bei einem Unternehmenserwerb entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert wird über fünf Jahre abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Werten zwischen 150,01 EUR und 410,00 EUR werden sofort und in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit dem gegenüber den Anschaffungskosten gesunkenen beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Fremdwährungsforderungen werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt: sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkurs umgerechnet; die Umrechnung zum Bilanzstichtag erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs. Bei Absicherung des Wechselkursrisikos durch ein Devisentermingeschäft haben wir Bewertungseinheiten gebildet.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen, Rückbauverpflichtungen, Drohverluste, Abschluss- und Prüfungskosten, Bürgschaft, Aufbewahrung, Rechtskosten sowie Gewährleistungen gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr war zum Geschäftsführer bestellt:

Klaus Schmidt,

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.890,09 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 39.906,92 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2013 festgestellt.

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