Master Data

Registry
Register court München HRB 182896
Previous
Hacienda Gastronomie GmbH
Registered
12/11/2009
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesProvision of other services for non-artistic eventsIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Führung von Gaststätten, Organisation von Veranstaltungen und Catering.

History

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Management

NameRole
Thanh Dat Timmy Heng
since 10/8/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Thanh Dat Timmy Heng
München
€27,000
100.00%

Financial Report

Hacienda Gastronomie GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 27.828,00 41.373,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.000,00 16.000,00
II. Sachanlagen 15.828,00 25.373,00
B. Umlaufvermögen 26.358,01 19.543,83
I. Vorräte 4.958,97 5.096,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.136,94 8.415,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.262,10 6.032,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 152,40 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.338,41 60.916,83

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 7.905,35 15.242,31
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Kapitalrücklage 9.000,00 9.000,00
III. Verlustvortrag 20.757,69 11.673,15
IV. Jahresfehlbetrag 7.336,96 9.084,54
B. Rückstellungen 4.214,40 1.850,00
C. Verbindlichkeiten 42.218,66 43.811,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 13,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.338,41 60.916,83

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Firma Hacienda Gastronomie GmbH ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt; gem. § 326 S. 2 HGB wird diese nicht offengelegt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Hierbei ist Rechnung getragen, dass die handelsrechtliche Nutzungsdauer nicht evident von den steuerlichen Ansätzen abweicht, weshalb diese handelsrechtlich übernommen wurden.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel des Erläuterungsberichts unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs dargestellt.

Hier sei erwähnt, dass die Abschreibungen auf den Geschäftswert € 4.000,00, auf bewegliche Wirtschaftgüter € 5.641,00 und auf den sog. Sammelposten € 3.904,00 betragen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände € 14.136,94 € 0,00 € 8.415,11 € 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 27.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 42.218,66 € 17.088,56 € 18.256,25
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten € 43.811,23 € 16.913,55 € 21.878,07

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 12.972,90 (Vorjahr: € 6.922,90) enthalten.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Bohländer, Jürgen Bankkaufmann / Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

München, den 26.12.2012

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.12.2012.

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