fahrspass GmbHLiquidated

94405 Landau an der Isar, DEU

Master Data

Registry
Register court Landshut HRB 6765
Registered
12/13/2005
Industry
Car driving school activitiesProvision of other services for non-artistic eventsSports activities n.e.c.
Purpose
Durchführung von Fahrsicherheitstraining für Straße und Gelände und die Durchführung damit im Zusammenhang stehender Veranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Günter Holdeberge
50.00%
Günter Harlaedt
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Günter Hodelberg
Niederschlag
€12,500
50.00%
Günther Hodelberg
Niederschlag
€12,500
50.00%

Financial Report

fahrspass GmbH

Landau a.d. Isar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 25.571,50 13.609,50
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 4.310,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37.790,32 39.524,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.483,45 67.273,77 27.847,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten 565,00 0,00
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.861,85 2.986,36
113.772,12 100.778,34

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust -32.861,85 -27.986,36
nicht gedeckter Fehlbetrag 7.861,85 2.986,36
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 0,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 113.772,12 99.978,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 113.772,12 (Euro 99.978,34)
113.772,12 100.778,34

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgen unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter zusätzlicher Beachtung der steuerlichen Bestimmungen. Für den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften Anwendung.

Sachanlagen sind mit dem Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände ist anhand der steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt, wobei jeweils möglichst kurze zulässige Nutzungsdauern gewählt wurden. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen oder nach der degressiven Methode vorgenommen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Bankguthaben und Kassenbestände sind mit ihren Nominalwerten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind im Nennwert unter Abzug von Einzelwertberichtigungen - bei erkennbaren Einzelrisiken - und Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt. Soweit handelsrechtlich zulässig, wurden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren verwendet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

Die ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital betragen 12.500 € (Vorjahr 12.500 €). Davon eingeforderte Einlagen 0 € (Vorjahr 0 €).

Anlagevermögen

Die Abschreibungen für Sachanlagen beträgt im Geschäftsjahr 6.864 € (Vorjahr 1.748 €). Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), deren Anschaffungswert unter 410 € liegt, werden im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind - wie im Vorjahr - sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen Forderungen mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 6.201 € (Vorjahr 5.665 €).

Eigenkapital

In Folge des im Geschäftsjahr eingetretenen Verlustes ist das Eigenkapital der Gesellschaft verbraucht. Zur Abwendung der Überschuldung trat der Gesellschafter Günter Hobelsberger gemäß der Rangrücktrittsvereinbarung mit seiner Darlehensforderung in Höhe von 30.137 € hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger zurück.

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 32.861,85- 27.986,36-
nicht gedeckter Fehlbetrag 7.861,85 2.986,36
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.861,85 2.986,36

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellung treffen im Wesentlichen die Kosten des Jahresabschlusses und der Offenlegung.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt 113.456 € (Vorjahr 99.978 €), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 113.456 € (Vorjahr 99.978 €) bzw. mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre 0 € (Vorjahr 0 €).

Sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betragen 43.015 € (Vorjahr 27.182 €), davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr 40.015 € (Vorjahr 12.881 €) bzw. mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 3.000 € (Vorjahr 3.000 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute sind durch bankübliche Sicherheiten gesichert. Die Warenlieferungen erfolgen branchenüblich unter Eigentumsvorbehalt.

III. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag bestehen branchenübliche Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen.

Zur Geschäftsführung sind Herr Günter Hobelsberger und Herr Günther Hastaedt bestellt.

 

Landau a.d. Isar, den 13. Juni 2009

Günter Hobelsberger, Geschäftsführer

Günther Hastaedt, Geschäftsführer

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