Imupex Vertriebsgesellschaft mbHLiquidated

39104 Magdeburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 5674
Previous
Pizza und Mehr... Tiefkühlshop GmbHPizza und Mehr GmbH
Registered
10/19/2006
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of other food, beverages and tobaccoAgents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goodsWholesale of meat and meat products
Purpose
Handel mit tiefgekühlten oder gekühlten Lebensmitteln; Übernahme von Handelsvertreter-Tätigkeiten, Vermittlung von Handels- und Industriegeschäften sowie Unternehmensberatung mit Ausnahme steuerlicher oder rechtlicher Beratung sowie Handelsgeschäfte mit Maschinen, Anlagen sowie Roh- und Fertigwaren.

History

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Management

NameRole
Holger Fritze
since 7/29/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Magdeburg
€12,500
50.00%
Magdeburg
€12,500
50.00%

Financial Report

Imupex Vertriebsgesellschaft mbH

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 08.12.2013

Bilanz

Aktiva

8.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.190,00 396,00
B. Umlaufvermögen 175.057,97 483.435,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 176.247,97 483.831,90

Passiva

8.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 44.452,58 70.287,27
B. Rückstellungen 43.950,13 16.951,00
C. Verbindlichkeiten 87.845,26 396.593,63
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5.496,38 218.444,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 87.845,26 396.593,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 176.247,97 483.831,90

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Imupex Vertriebsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens, einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird in einem Anlagenverzeichnis separat geführt. Bei den Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Neuinvestitionen. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte überwiegend nach der linearen Methode.

Umlaufvermögen

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen solche aus Lieferungen und Leistungen von TEuro 50,2 und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEuro 88,1 ausgewiesen.

Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in Höhe von Euro 36.827,87 vorhanden.

Gezeichnetes Kapital

Als gezeichnetes Kapital wird gem. § 42 Abs. 1 GmbHG das Stammkapital ausgewiesen. Auf die bislang hälftige Einzahlung wird hingewiesen.

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 57.787,27 einbezogen.

Rückstellungen

Es wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet und deren Höhe durch Berechnungen belegt; diese betreffen Steuerrückstellungen. Die Fälligkeit ist bis auf die Aufbewahrungs- rückstellung kurzfristig.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung und Fristigkeiten ergeben sich aus dem nachstehenden Verbindlichkeitenspiegel:
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
08.12.2013
08.12.2013
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
3,0
3,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
5,5
5,5
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
79,4
79,4
0,0
0,0
Summe
87,9
87,9
0,0
0,0


Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von TEuro 5,5 auszuweisen.

Haftungsverhältnisse

bestehen nicht

sonstige angabepflichtige Verpflichtungen

bestehen nicht

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden überwiegend aus den Handel von Rohwaren sowie durch Vermittlungstätigkeiten realisiert.

Abschreibungen

sind i.H.v. TEuro 1,0 auszuweisen.

sonstige Angaben

Geschäftsführer ist:

 Herr Jörg- Henning Ziert, Kaufmann, Petersberg
 - einzelvertretungsberechtigt -


Auf die Angabe der Geschäftsführervergütung ist gem. § 286 HGB verzichtet worden.

 

  

sonstige Berichtsbestandteile

Magdeburg, 19.12.2014
Gez.Jörg- Henning Ziert
Ort, Datum
Unterschrift


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2014 festgestellt.

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