Brochier Power Systems GmbHLiquidated
90482 Nürnberg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Alexander Brochier since 3/18/2019 | Liquidator |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
A. Brochier Holding GmbH & Co. KG | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Brochier Power Systems GmbHNürnbergJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BILANZ
ANHANGA. ALLGEMEINE ANGABEN Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. B. ANGABEN ZU BILANZIERUNG- UND BEWERTUNGSMETHODEN 1. Bilanzierungsmethoden Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, erstellt. Gliederung Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Erweiterungen werden vorgenommen, soweit branchenbedingt abweichende bzw. ergänzende Postenbezeichnungen notwendig sind. Die erhaltenen Anzahlungen werden den unfertigen Bauleistungen im einzelnen zugerechnet und offen von den Vorräten abgesetzt. Die auf erhaltene Anzahlungen lastende Umsatzsteuer ist bereits gekürzt. Der die entsprechenden Aktivwerte übersteigende Betrag der erhaltenen Anzahlungen wird auf der Passivseite ausgewiesen. Die Ansatzwahlrechte sind gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. 2. Bewertungsmethoden Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB erstellt. Die Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Im einzelnen erfolgt die Bewertung wie folgt: ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis EUR 410,00 werden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 in den Jahren 2008 und 2009 sind in einem Sammelpool eingestellt und werden aus Geringfügigkeitsgründen pauschal auf 5 Jahre abgeschrieben. UMLAUFVERMÖGEN Vorräte unfertige Bauleistungen sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit den aufgelaufenen Herstellkosten verlustfrei bewertet. Die Herstellkosten umfassen Material- und Fertigungseinzelkosten sowie steuerlich aktivierungspflichtige Gemeinkosten. erhaltene Anzahlungen auf unfertige Bauleistungen sind zu verrechenbaren Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten abzüglich notwendiger Einzelwertberichtigungen angesetzt. Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzipgs mit dem niedrigeren Wert zum Bilanzstichtag angesetzt. Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten sind mit den nach dem 31. Dezember 2011 verrechenbaren Beträgen angesetzt. RÜCKSTELLUNGEN sind in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten sowie erkennbaren Risiken. VERBINDLICHKEITEN sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 1. Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. 2. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 48, davon gegenüber Gesellschaftern TEUR 48, enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten den Saldo aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 59) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 11). D. SONSTIGE ANGABEN 1. Geschäftsführung Als Geschäftsführer ist bestellt: Herr Alexander Brochier, Dipl.Kfm. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 2. Konzernzugehörigkeit Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Brochier Holding GmbH & Co. KG, Nürnberg, als Mutterunternehmen mit dem größten Konsolidierungskreis einbezogen. Nürnberg, 25. Juli 2012
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.08.2012 |
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