Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 720879
Previous
sagas GmbH. Konzepte. Produktionen
Registered
7/3/2006
Industry
Activities of holding companiesOperation of arts facilities n.e.c.Operation of variety theatres and cabarets
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die künstlerische Konzeption und bühnenreife Realisierung von Bühnenproduktionen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Martin Mühleis
since 7/3/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

70174 Stuttgart, Leuschnerstraße 7
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

sagas ensemble GmbH (vormals: sagas GmbH. Konzepte. Produktionen)

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.889,00 3.537,00
I. Sachanlagen 1.889,00 3.537,00
B. Umlaufvermögen 284.882,84 355.115,14
I. Vorräte 133.008,65 129.717,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 145.421,26 222.062,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.452,93 3.335,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten 760,08 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 637.750,43 593.928,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 925.282,35 952.581,07

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 618.928,93 464.782,61
III. Jahresfehlbetrag 43.821,50 154.146,32
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 637.750,43 593.928,93
B. Rückstellungen 9.323,00 14.323,00
C. Verbindlichkeiten 915.959,35 938.258,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 925.282,35 952.581,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der sagas GmbH. Konzepte. Produktionen wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs erstellt. Die Bilanz wurde aufgrund der positiven Fortführ- ungsprognose nach Fortführungswerten aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden besonderen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§ 265 Abs.1 S. 2, § 266 ff HGB).

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB für kleine Gesellschaften
i. S. des § 267 Abs. 2 HGB wurde gebrauch gemacht.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Passivierungspflichtige Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die, die Vorjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  C. Angaben zur Bilanz

1. Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

2. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
58.710,00
(Vorjahr)
(57.427,50)

Der Ausweis der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erfolgt unter den sonstigen Verbindlichkeiten.


3. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 903.809,82
(Vorjahr: EUR 730.874,06).

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Personalkosten

Von den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung betreffen Aufwendungen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 374,01) die Altersversorgung.

E. Sonstige Angaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

 Herr Martin Mühleis, Produzent

geführt.

  2. Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, den 7. April 2017

Martin Mühleis

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.04.2017 festgestellt.

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