ISCO GmbHLiquidated

97261 Güntersleben, DEU

Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 12677
Registered
11/30/2005
Industry
Provision of occupational therapy servicesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentDiagnostic imaging activities
Purpose
Vergabe der Durchführung klinischer Studien an niedergelassene Ärzte, soweit dazu eine staatliche Genehmigung nicht erforderlich ist

History

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Management

NameRole
Rudolf Dr. Schlag
since 4/13/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
66.60%
Björn Schöttker
33.40%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Rudolf Schlag
Pleicherkirchplatz 15, 97070 Würzburg
€16,650
66.60%
Björn Schöttker
Haydnstr. 17, 97074 Würzburg
€8,350
33.40%

Financial Report

ISCO GmbH

Neubiberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.274,00 5.158,00
I. Sachanlagen 4.274,00 5.158,00
B. Umlaufvermögen 1.201.731,27 981.091,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 259.734,77 227.980,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 52.154,61 51.132,03
II. Wertpapiere 379.328,34 541.235,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 562.668,16 211.874,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.206.005,27 986.249,39

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 1.133.988,88 914.355,92
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.450,00 -12.450,00
2. eingefordertes Kapital 12.550,00 12.550,00
II. Gewinnvortrag 901.805,92 685.142,93
III. Jahresüberschuss 219.632,96 216.662,99
B. Rückstellungen 31.262,00 8.900,00
C. Verbindlichkeiten 40.754,39 62.993,47
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 40.754,39 62.993,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.206.005,27 986.249,39

Anhang


 
Anhang 2010
 

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei fanden die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) Anwendung. Die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach § 264 ff HGB und das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung wurden berücksichtigt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Gesellschaft erfüllte im Berichtsjahr und im Vorjahr die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Bewegliche Anlagegegenstände werden seit 2010 ausschließlich linear abgeschrieben. Vor dem 1. Januar 2010 angeschaffte bewegliche Anlagegegenstände werden linear oder soweit steuerlich zulässig auch degressiv abgeschrieben.

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter erfolgen entsprechend den gesetzlichen Regelungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen:

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen an Gesellschafter ausgewiesen von 52.418,78 Euro (Vorjahr: 51.132,03 Euro). Die Verzinsung erfolgt mit 2% p.a.. Sicherheiten sind nicht bestellt.

Eigenkapital:

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in der Bilanz beträgt 25.000,00 Euro.

Verbindlichkeiten:

Unter den Verbindlichkeiten werden ausgewiesen:

Verbindlichkeiten aus Steuern:  22.881,18 Euro (Vorjahr: 55.715,32 Euro)

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro)

Haftungsverhältnisse:

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

4. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

5. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenden Geschäftsjahrs wurde die Geschäftsführung durch die folgenden Personen wahrgenommen:

Geschäftsführer  Werner Henke, Apotheker.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresüberschuss 2010 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Neubiberg, den 10. Januar 2012



 _______________
 Werner Henke
 Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2012 festgestellt.

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