Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 205519
Registered
1/13/1999
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareDevelopment and programming of Web-pages
Purpose
Entwicklung und die Erstellung von Software und Computerprogrammen sowie die Beratung auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Franz Koller
since 3/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
40.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

DiXS (digital experience solutions) GmbH
Germany
€40,000
80.00%
K*** L*******
€10,000
20.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

User Interface Design GmbH

Ludwigsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 474.452,05 402.041,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.312,00 3.701,00
II. Sachanlagen 245.598,00 183.798,00
III. Finanzanlagen 214.542,05 214.542,05
B. Umlaufvermögen 2.372.922,41 2.266.576,03
I. Vorräte 195,72 59.801,57
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 113.780,00 57.640,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.503.243,55 1.010.729,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 869.483,14 1.196.044,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.735,77 46.548,42
Aktiva 2.865.110,23 2.715.165,50

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 2.144.484,65 2.051.985,78
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 2.094.484,65 2.001.985,78
B. Rückstellungen 127.893,78 132.007,78
C. Verbindlichkeiten 592.731,80 531.171,94
Passiva 2.865.110,23 2.715.165,50

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der User Interface Design GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: User Interface Design GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Ludwigsburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart

Register-Nr.: HRB 205519

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die Position " Kassenbestand, Bundesbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks" wurde zum Nominalwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte nach kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 207.988,42 EUR (Vorjahr: 215.929,63 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 20.960,00 EUR (Vorjahr: 20.560,00 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 2.001.985,78 EUR einbezogen.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen wurden im Jahresabschluss per 31.12.2021 offen von der Position "In Arbeit befindliche Aufträge" abgesetzt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  53.055,16 EUR (Vorjahr: 79.140,52 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 539.676,64 EUR (Vorjahr: 452.031,42 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 53.055,16 EUR (Vorjahr: 79.140,52 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 189.450,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Latente Steuern

Aufgrund von Geringfügigkeit wurde auf die Bildung von latenten Steuern verzichtet.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen von jährlich ca. 95.000 €.
Finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen von jährlich ca. 476.000 €.
Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen bis zum Ende der Laufzeit von ca. 152.000 €.
Finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen bis zum Ende der Laufzeit von ca. 1.100.000 €.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 89,5.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ludwigsburg, 25.08.2022  
                                                                  (Dr. Claus Görner, Franz Koller)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.08.2022 festgestellt.

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