Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 19984
Registered
8/28/2001
Industry
Electrical installationRepair and maintenance of communication equipmentConstruction of utility projects for electricity and telecommunications
Purpose
Elektroinstallation, Datentechnik, Kommunikationstechnik, Gebäudetechnik und Informationstechnik.

History

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Management

NameRole
Ronny Israel
since 10/4/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dresden
€27,000
100.00%

Financial Report

Telemedia Dresden GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 7.824,00 9.860,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 286,00 653,00
II. Sachanlagen 7.538,00 9.207,50
B. Umlaufvermögen 79.662,00 89.520,99
I. Vorräte 3.535,09 3.219,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.979,72 70.783,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50.147,19 15.518,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.395,86 655,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.881,86 100.037,40

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 51.747,81 62.377,29
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Gewinnrücklagen 27.346,25 27.346,25
III. Gewinnvortrag 8.031,04 794,48
IV. Jahresfehlbetrag 10.629,48 -7.236,56
B. Rückstellungen 13.697,14 21.341,57
C. Verbindlichkeiten 25.436,91 16.318,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.881,86 100.037,40

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Telemedia Dresden GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen

Die Regelungen zu Bewertungsvereinfachungen wurden nicht angewendet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- Verlustrechnung

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen

Rückstellung für Tantieme

Rückstellung für Jahresabschlusserstellung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 25.436,91 (Vorjahr: Euro 16.318,54).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
6.842,13


Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Axel Israel
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Von der Schutzklausel im Hinblick auf die Gesamtbezüge gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -10.629,48.

Auf neue Rechnung werden Euro -10.629,48 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Dresden, 19.10.2015
gez. Axel Israel
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.10.2015 festgestellt.

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