BACK DAT GmbHLiquidated

40789 Monheim am Rhein, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 57525
Registered
11/8/2007
Industry
Wholesale of flour and cereals productsWholesale of dairy products, eggs and edible oils and fatsWholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
Purpose
Der Handel mit Lebensmitteln und sonstigen Produkten des täglichen Bedarfs.

History

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Management

NameRole
Angelika Bartunek
since 4/14/2022
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Alte Schulstr. 10, 40789 Monheim
€12,400
49.60%
Sandstr. 72, 40789 Monheim
€6,600
26.40%

Financial Report

BACK DAT GmbH

Monheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 51.520,00 60.454,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 500,00 500,00
II. Sachanlagen 51.020,00 59.954,00
B. Umlaufvermögen 9.739,84 13.899,45
I. Vorräte 1.894,06 1.824,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.764,91 9.678,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.080,87 2.397,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 918,76 566,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.178,60 74.920,38

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 17.187,71 20.326,91
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.673,09 849,47
III. Jahresfehlbetrag 3.139,20 3.823,62
B. Rückstellungen 5.320,00 4.700,00
C. Verbindlichkeiten 39.670,89 49.893,47
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.030,28 49.893,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.178,60 74.920,38

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der BACK DAT GmbH, Monheim, zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und §§ 264 bis 288 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB wurden ‑ wie im Vorjahr ‑ unverändert angewandt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274a, 276 und 288 Satz 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungen

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr im wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die vor dem Jahr 2010 erworben wurden und deren historische Anschaffungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro betragen hatten, wurden typisiert über 5 Jahre abgeschrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die handels- und steuerrechtliche Gleichbehandlung des Sammelpostens nicht zu beanstanden.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen sind zu den in Rechnung gestellten Beträgen ausgewiesen. Einzelwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (Erfüllungsbetrag).

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Einzelangaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gegenüber der Gesellschafter-Geschäftsführerin Frau Angelika Bartunek besteht eine Forderung von 5.296,72 € . Es wurde eine übliche Verzinsung vereinbart.

Verbindlichkeiten

Gegenüber dem Gesellschafter Herrn Dr. Bernd Bartunek besteht eine Verbindlichkeit von 1.817,86 €. Es wurde eine übliche Verzinsung vereinbart.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Es bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Angelika Bartunek geführt.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.139,20 € dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 4.673,09 € hinzuzurechnen und den verbleibenden Verlustvortrag von 7.812,29 € auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2012 festgestellt.

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